【判断题】【消耗次数:1】
审计按其内容与目的分为国家审计、内部审计与注册会计师审计。
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【判断题】 政府审计、注册会计师审计和内部审计各自的审计对象没有区别。
①  正确
②  错误
【判断题】 注册会计师可以单独进行内部控制审计,也可以将内部控制审计与财务报表审计整合进行,
①  正确
②  错误
【判断题】 注册会计师可以同被审计单位就总体审计策略进行沟通,并协调工作,因此审计计划可以由注册会计师与被审计单位共同编制。
①  正确
②  错误
【单选题】 注册会计师在审计中发现被审计单位的内部控制存在问题,应当
①  随时向被审计单位有关部门或人员提出,并交换意见
②  在审计业务完成后,以管理建议书的形式反映
③  因为内部控制不是审计的重要内容,不对此进行说明
④  根据性质确定采取的方式,只有非常严重的内部控制问题,才向被审计单位提出
【单选题】 我国注册会计师审计准则,是规定注册会计师执行?
①  咨询业务
②  会计业务
③  审计业务
④  管理业务
【单选题】 我国的注册会计师审计准则,规定注册会计师执行
①  咨询业务
②  会计业务
③  审计业务
④  管理业务
【多选题】 按审计的目的与内容,审计可分为(
①  财政财务审计
②  经济效益审计
③  财经法纪审计
④  国家审计
【判断题】 注册会计师只将审计报告送给被审计单位。
①  正确
②  错误
【判断题】 在我国审计监督体系中,政府审计是主导,内部审计是基础,而注册会计师审计是不可缺少的重要力量。
①  正确
②  错误
【单选题】 注册会计师接受委托,应与被审计单位签订( )
①  审计准则
②  审计业务约定书
③  审计通知
④  审计报告
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①  企业股东
②  最终客户
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①  追求客户的终生价值
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④  弱化企业间的竞争
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①  基础设施提供商
②  网络运营商
③  应用开发商
④  终端设备提供商
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①  增加利润
②  提高效率
③  降低价格
④  降低成本
【多选题】 目前移动办公的主要实现方式有
①  通过短信实现公文、邮件提醒服务
②  通过WAP服务浏览详细公文、邮件内容
③  通过无线局域网实现在公司内部的移动办公
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①  知情权
②  选择权
③  合理的访问权限
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①  虚拟性
②  价值性
③  合法性
④  期限性
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