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【单选题】【消耗次数:1】
( )设定了被审计单位的内部控制基调,影响员工对内部控制的认识和态度。
①
控制活动
②
控制监督
③
控制环境
④
控制检查
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相关题目
【单选题】
( )设定了被审计单位的内部控制基调,影响员工对内部控制的认识和态度。
①
控制活动
②
控制监督
③
控制环境
④
控制检查
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【单选题】
( )是企业对内部控制建立与实施情况进行监督检查,评价内部控制的有效性,发现内部控制缺陷,应当及时加以改进。
①
内部环境
②
风险评估
③
信息与沟通
④
内部监督
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【判断题】
因为对内部控制的内部控制测试不是每次审计必作的,故对内部控制的研究评价不是每次审计必作的。
①
正确
②
错误
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【单选题】
财务报表审计中,审计人员在对内部控制进行初评后,应当实施内部控制测试的情形是( )。
①
进行内部控制测试成本较高
②
内部控制设计合理且预期运行有效
③
内部控制设计存在重大缺陷
④
难以对内部控制的健全性和有效性作出评价
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【单选题】
( )是企业财产安全的保证,而内部控制监督检查则是内部控制得以有效执行的保障。企业应该充分认识内部控制监督机制的重要性。
①
内部控制的有效执行
②
财务单据的有效审核
③
出纳人员的职业道德
④
全面、正确地进行账务处理
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【单选题】
控制环境包括治理职能和( ),以及治理层和管理层对内部控制及其重要性的态度、认识和措施。
①
管理职能
②
组织职能
③
领导职能
④
道德职能
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【单选题】
社会审计人员在财务报表审计中对内部控制进行初评后,认为应该测试内部控制有效的情况是( )。
①
难以对内部控制的健全性做出评价
②
内部控制的设置极不健全
③
管理当局极不重视内部控制建立工作
④
内部控制预期运行有效
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【多选题】
注册会计师在了解被审计单位的内部控制时,需要了解的被审计单位的控制活动主要包括( )。
①
风险评估
②
授权和业绩评价
③
实物控制
④
职责分离
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【多选题】
企业内部控制应用指引中控制环境类指引包括( )。
①
企业内部控制应用指引第1号——组织架构
②
企业内部控制应用指引第2号——发展战略
③
企业内部控制应用指引第4号——社会责任
④
企业内部控制应用指引第5号——企业文化
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【多选题】
会计电算化对内部控制的的影响表现为()。
①
对职责分工、权限划分的影响
②
对内部复核机制的影响
③
对数据存储形式的影响
④
对计算机系统依赖产生的影响
⑤
对应用系统的影响
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随机题目
【单选题】
是行为主义心理学观点在消费行为研究上的应用。
①
习惯建立理论
②
信息加工理论
③
风险减少理 论
④
边际效用理论
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【单选题】
注意的的特点不包括
①
指向性
②
可诱导性
③
集中性
④
转移性
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【单选题】
对于多数家庭而言,是家庭收入和消费的 高峰期
①
单身阶段
②
新婚阶段
③
满巢阶段
④
空巢阶段
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【单选题】
1891年, 成立,这是世界上第一个以保护 消费者权益为宗旨的组织
①
纽约消费者协会
②
伦敦消费者协会
③
巴黎消费者协会
④
东京消费者协会
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【单选题】
狂喜、暴怒、绝望等情绪状态属于情感基本状态中的
①
心境
②
心情
③
应激
④
激情
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【单选题】
下列那一项因素不是影响家庭购买决策方式的因素
①
角色专门化
②
个人特征
③
购买后体验
④
卷入度及产品特点
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【判断题】
一般而言,消费者抱怨主要是基于获得经 济上的补偿。
①
正确
②
错误
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【判断题】
只要经营得当,企业完全可以消除消费者 的不满。
①
正确
②
错误
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【判断题】
现阶段,主干家庭是我国的主要家庭类型。
①
正确
②
错误
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【判断题】
消费行为会随着社会各种条件的发展而不断变化
①
正确
②
错误
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