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【判断题】【消耗次数:1】
为了尽可能地符合实际情况,厂内价格应该在年度内经常变动。( )
①
正确
②
错误
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相关题目
【判断题】
为了尽可能地符合实际情况,厂内价格应该在年度内经常变动。
①
正确
②
错误
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【判断题】
为了尽可能符合实际情况,厂内价格应该在年度内经常变动。()
①
正确
②
错误
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【判断题】
为了尽可能地符合实际情况,企业内部价格应该在年度内经常加以调整变动。
①
正确
②
错误
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【判断题】
除糖尿病人外,人应该在正常范围内尽可能瘦下去。。
①
正确
②
错误
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【单选题】
为了保证系统在受到破坏后能尽可能地恢复,应该采取的做法是____。
①
定期做数据备份
②
多安装一些硬盘
③
在机房内安装UPS
④
准备两套系统软件及应用软件
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【判断题】
为了使店里的商品不断档,商店应当尽可能多地储存商品。
①
正确
②
错误
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【判断题】
应尽可能多地使用临时变量。
①
正确
②
错误
查看完整题目与答案
【判断题】
为了看图方便,建议尽可能按原值比例画图。
①
正确
②
错误
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【单选题】
介词“关于”的位置应该在()
①
事由后面
②
事由前面
③
发文机关前面
④
文种前面
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【判断题】
( )为了处理销售业务中经常发生的运杂费等费用,应该在交易方式设置中设置非存货销售方式。
①
正确
②
错误
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随机题目
【多选题】
签发审计报告前复核审计工作底稿,主要复核
①
所采用的审计程序是否恰当
②
所编制审计工作底稿的充分性
③
审计过程中是否存在重大遗漏
④
审计工作是否符合会计师事务所的质量要求
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【多选题】
审计报告是各方面的使用者了解情况和处理问题的重要依据,其作用具体表现为
①
鉴证作用
②
保护作用
③
检查作用
④
制约作用
⑤
建设性所用
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【多选题】
注册会计师发现委托人的会计处理方法有错误时,正确的做法是
①
在审计报告中提出否定意见
②
在审计报告中提出保留意见
③
委托人调整后在审计报告中发表保留意见
④
委托人未作调整的在审计报告中发表保留意见
⑤
委托人调整后在审计报告中发表无保留意见
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【多选题】
审计报告的引言段应当包括
①
指出构成整套财务报表的每张财务报表的名称
②
提及财务报表的附注
③
指明财务报表的日期和涵盖的期间
④
指明审计报告的收件人
⑤
指明管理层对财务报表的责任段
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【多选题】
审计报告意见的基本类型
①
无保留意见
②
保留意见
③
否定意见
④
无法表示意见
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【单选题】
某注册会计师在编写审计报告时,在意见段中使用了“由于上述重要会计事项不能确定”的术语,这种审计报告是
①
无保留意见审计报告
②
保留意见审计报告
③
否定意见审计报告
④
无法表示意见审计报告
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【单选题】
某企业对以外币结算款项减少业务的核算,以前都按原入账时的汇率作为账面汇率,但从本年初起,经董事会同意,改按加权平均法,并已在会计报告中加以说明。对于上述会计方法的重要变动,如企业不再做出任何调整,注册会计师应出具
①
无保留意见审计报告
②
保留意见审计报告
③
否定意见审计报告
④
无法表示意见审计报告
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【单选题】
审计报告的说明段省略时,则注册会计师发表了
①
无保留意见
②
保留意见
③
否定意见
④
无法表示意见
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【单选题】
审计报告的引言段主要
①
指出构成整套财务报表的每张报表的名称及附注
②
提及财务报表的对应关系
③
说明执行的审计程序及运用的依据
④
指明财务报表的实质
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【单选题】
在下列情况下,注册会计师可被视为具有独立性的是
①
被审计单位为金融机构,项目组的注册会计师在该机构按正常程序开立了存款账户
②
参与鉴证业务的注册会计师具有律师资格,并同时担任被审计单位的法律顾问
③
被审计单位已连续两年积欠审计费用,至今尚未偿还,会计师事务所仍承接本年被审计单位审计业务
④
注册会计师向被审计单位大量购买其生产的产品,并享受特别优惠
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