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评价内部控制系统健全性、有效性的审计依据主要有
规章制度
内部管理控制制度
内部会计控制制度
内部审计制度
业务规范和技术经济标准
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相关题目
【判断题】 内部审计制度也成为评价内部控制系统有效性的依据。
①  正确
②  错误
【多选题】 审计依据按内部控制制度评价的依据不同可分为?
①  内部会计控制制度
②  内部管理控制制度
③  内部奖惩控制制度
④  内部考核控制制度
【判断题】 有效的内部控制离不开健全的内部控制制度。( )
①  正确
②  错误
【多选题】 内部会计控制包括( )。
①  会计凭证控制
②  会计帐簿控制
③  会计报表控制
④  会计分析控制
【判断题】 从《会计法》规定的单位内部会计监督制度的内容来看,其本质是一种内部控制制度。()
①  正确
②  错误
【单选题】 (  )是企业对内部控制建立与实施情况进行监督检查,评价内部控制的有效性,发现内部控制缺陷,应当及时加以改进。
①  内部环境
②  风险评估
③  信息与沟通
④  内部监督
【判断题】 监督检查,是企业对其内部控制制度的健全性、合理性和有效性进行监督检查与评估,形成书面报告并作出相应处理的过程,是实施内部控制的重要保证。监督检查主要是对建立并执行内部控制制度的整体情况进行持续性监督检查。
①  正确
②  错误
【多选题】 单位内部会计监督制度应当符合下列要求:(  )。
①  记账人员与经济业务事项和会计事项的审批人员、经办人员、财物保管人员的职责权限应当明确,并相互分离、相互制约
②  重大对外投资、资产处置、资金调度和其他重要经济业务事项的决策和执行的相互监督、相互制约程序应当明确
③  财产清查的范围、期限和组织程序应当明确
④  对会计资料定期进行内部审计的办法和程序应当明确
【多选题】 内部控制有效性,是指企业建立与实施内部控制对实现控制目标提供合理保证的程度,包括(  )。
①  内部控制设计的有效性
②  内部控制运行的有效性
③  内部控制管理的有效性
④  内部控制计划的有效性
【单选题】 ( )负责单位内部会计监督制度的组织实施。
①  单位会计机构负责人
②  单位负责人
③  单位负责会计工作的高层
④  会计人员
随机题目
【单选题】 进行战略分析时首先要识别来自( )的机会和威胁。
①  企业外部
②  企业内部
③  企业周期
④  企业自身
【多选题】 企业战略的构成要素包括( )。
①  经营范围
②  增长向量
③  竞争优势
④  协同作用
【单选题】 企业竞争由潜在新竞争者的进入、潜在替代品的威胁、供应商议价能力、购买者议价能力、企业间竞争五种因素决定的观点的提出者是 ( )
①  迈克尔?波特
②  安索夫
③  明茨伯格
④  加里?哈梅尔
【单选题】 百事可乐把自己的目标顾客定位在年轻人,通过低价把可口可乐的市场份额硬生生的抢夺了一部分过来,百事可乐所采取的战略类型是( )。
①  差异集中化
②  低成本差异化
③  差异化战略
④  成本领先战略
【单选题】 战略管理的目的是( )。
①  加强内部管理
②  拓展市场空间
③  提高企业的环境适应能力
④  保证计划的落实
【单选题】 进入壁垒高与退出壁垒低的产业是( )。
①  高利润高风险
②  稳定的高利润
③  低利润高风险
④  稳定的低利润
【单选题】 一个某服装企业额在开发产品时坚持高质量、体现个性化色彩的原则。在营销理念上,主要是通过专卖店的方式进行销售,而且销售人员都通过专门的培训,要求他们掌握销售技巧并树立为顾客服务的理念和行为准则。根据以上信息,你认为这个品牌产品的战略是( )。
①  总成本领先战略
②  差异化战略
③  目标集中战略
④  多样化战略
【单选题】 战略联盟这一概念首先由美国DEC公司总裁霍普罗德和管理学家( )提出的。
①  法约尔
②  内格尔
③  波特
④  魁因
【单选题】 差异化战略的核心是:( )。
①  产品的差异化
②  生产过程(工艺)的差异化
③  取得某种对顾客有价值的独特性
④  取得某种对生产者有竞争优势的独特性
【单选题】 产品一市场战略2X2矩阵中,新产品与现有市场结合而成( )战略。
①  市场渗透
②  产品开发
③  市场开发
④  多元化