【多选题】【消耗次数:1】
评价内部控制系统健全性、有效性的审计依据主要有
规章制度
内部管理控制制度
内部会计控制制度
内部审计制度
业务规范和技术经济标准
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相关题目
【判断题】 内部审计制度也成为评价内部控制系统有效性的依据。
①  正确
②  错误
【多选题】 审计依据按内部控制制度评价的依据不同可分为?
①  内部会计控制制度
②  内部管理控制制度
③  内部奖惩控制制度
④  内部考核控制制度
【判断题】 有效的内部控制离不开健全的内部控制制度。( )
①  正确
②  错误
【多选题】 内部会计控制包括( )。
①  会计凭证控制
②  会计帐簿控制
③  会计报表控制
④  会计分析控制
【判断题】 从《会计法》规定的单位内部会计监督制度的内容来看,其本质是一种内部控制制度。()
①  正确
②  错误
【单选题】 (  )是企业对内部控制建立与实施情况进行监督检查,评价内部控制的有效性,发现内部控制缺陷,应当及时加以改进。
①  内部环境
②  风险评估
③  信息与沟通
④  内部监督
【判断题】 监督检查,是企业对其内部控制制度的健全性、合理性和有效性进行监督检查与评估,形成书面报告并作出相应处理的过程,是实施内部控制的重要保证。监督检查主要是对建立并执行内部控制制度的整体情况进行持续性监督检查。
①  正确
②  错误
【多选题】 单位内部会计监督制度应当符合下列要求:(  )。
①  记账人员与经济业务事项和会计事项的审批人员、经办人员、财物保管人员的职责权限应当明确,并相互分离、相互制约
②  重大对外投资、资产处置、资金调度和其他重要经济业务事项的决策和执行的相互监督、相互制约程序应当明确
③  财产清查的范围、期限和组织程序应当明确
④  对会计资料定期进行内部审计的办法和程序应当明确
【多选题】 内部控制有效性,是指企业建立与实施内部控制对实现控制目标提供合理保证的程度,包括(  )。
①  内部控制设计的有效性
②  内部控制运行的有效性
③  内部控制管理的有效性
④  内部控制计划的有效性
【单选题】 ( )负责单位内部会计监督制度的组织实施。
①  单位会计机构负责人
②  单位负责人
③  单位负责会计工作的高层
④  会计人员
随机题目
【单选题】 2020年3月,中共中央政治局决定,党的十九届五中全会审议“十四五”规划《建议》,成立文件起草组,由()担任组长。
①  李克强
②  习近平
③  王沪宁
④  韩正
【判断题】 李亚老师认为,未来中美之间是竞争为主,合作为辅。
①  正确
②  错误
【判断题】 中巴经济走廊的起点是我国的云南昆明。
①  正确
②  错误
【判断题】 中巴经济走廊的终点是巴基斯坦瓜达尔港。
①  正确
②  错误
【判断题】 中亚五国是指哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、土库曼斯坦、巴基斯坦。
①  正确
②  错误
【判断题】 李亚老师认为,推动“一带一路”建设,要发挥企业的主体作用。
①  正确
②  错误
【判断题】 2019年3月15日,十三届全国人大二次会议表决通过了《中华人民共和国外商投资法》。
①  正确
②  错误
【判断题】 “一带一路”的核心是中亚和北欧这两个区域。
①  正确
②  错误
【判断题】 李亚老师认为,为了推动“一带一路”建设,要推动基础设施的互联互通。
①  正确
②  错误
【判断题】 “一带一路”国际合作高峰论坛是中国政府主办的高规格论坛活动。
①  正确
②  错误