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【单选题】【消耗次数:1】
注册会计师在审计中发现被审计单位的内部控制存在问题,应当
①
随时向被审计单位有关部门或人员提出,并交换意见
②
在审计业务完成后,以管理建议书的形式反映
③
因为内部控制不是审计的重要内容,不对此进行说明
④
根据性质确定采取的方式,只有非常严重的内部控制问题,才向被审计单位提出
参考答案:
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相关题目
【多选题】
注册会计师在了解被审计单位的内部控制时,需要了解的被审计单位的控制活动主要包括( )。
①
风险评估
②
授权和业绩评价
③
实物控制
④
职责分离
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【单选题】
审计报告和管理建议书都是注册会计师提出的关于审计结果的正式文件,但从性质上看,管理建议书是提供给被审计单位的
①
内部控制报告
②
会计咨询报告
③
纯粹的服务
④
A和C
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【判断题】
管理建议书指出了注册会计师在审计过程中注意到的内部控制重大缺陷,应被视为对内部控制发表的签证意见
①
正确
②
错误
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【判断题】
无论是国家审计、内部审计、民间审计,在审计开始前,审计机构都要与被审计单位签订审计业务约定书。( )
①
正确
②
错误
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【多选题】
管理建议书是对被审计单位内部控制存在的薄弱环节或缺陷,以书面形式提出的改进建议,在其正文部分对发现的每一问题应说明
①
该项内部控制存在问题的基本情况
②
存在问题导致偏离内部控制目标的程度
③
存在问题的调整或改进情况
④
存在问题的主要原因以及对过失人的处理
⑤
对存在问题的改进建议及理由
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【判断题】
注册会计师可以单独进行内部控制审计,也可以将内部控制审计与财务报表审计整合进行,
①
正确
②
错误
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【判断题】
注册会计师在审计过程中发现被审计单位有错误或舞弊的可能性时,应对其审计风险进行评估,以确定是否修改或追加审计程序。
①
正确
②
错误
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【判断题】
注册会计师在进行审计之前,要与被审计单位签订业务约定书。
①
正确
②
错误
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【判断题】
注册会计师依照审计准则进行审计,应能发现被审计单位财务报表中存在的所有错误或舞弊,并在审计报告中加以揭示。
①
正确
②
错误
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【判断题】
注册会计师的审计可以减轻被审计单位及被审计单位管理层的责任。
①
正确
②
错误
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随机题目
【单选题】
关于退休养老规划的下列说法不正确的是()。
①
退休养老规划应当提前规划
②
随着老龄化社会的到来,退休养老规划更具有急迫性
③
退休养老规划需要考虑退休后的收入和支出等情况
④
退休养老规划就是购买商业性养老保险
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【多选题】
退休养老规划的工具有( )。
①
基本养老保险
②
企业年金
③
商业养老保险
④
股票
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【多选题】
养老规划一般遵循的原则有( )。
①
及早规划原则
②
弹性化原则
③
谨慎性原则
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【多选题】
制定退休养老规划需要考虑的因素有( )。
①
退休的年龄
②
预期寿命
③
退休后的生活费用
④
退休后的收入情况
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【单选题】
某人的财产中,不符合法律规定的个人所有的财产是( )。
①
自己开办工厂购买的机器设备
②
供自己使用的生活用品
③
种植自己购置的林木的林地
④
个人购置的房屋
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【单选题】
如果有几份遗嘱同时存在,以( )为准。
①
最开始的公证遗嘱
②
中间的公证遗嘱
③
最后的公证遗嘱
④
任意的公证遗嘱
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【单选题】
财产分配规划是针对( )而言的,是对婚姻关系存续期间夫妻双方的财产关系进行的调整。
①
夫妻财产
②
家庭财产
③
婚前财产
④
个人财产
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【多选题】
遗产规划的流程包括( )。
①
计算和评估遗产价值
②
确定其遗产规划目标
③
制定遗产计划
④
遗产计划定期检查修改
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【多选题】
遗产包括以下( )。
①
合法收入
②
公民的房屋、储蓄等
③
公民的树木、牲畜和家禽
④
公民的文物、图书资料
⑤
法律允许公民个人所有的生产资料
⑥
公民的著作权、专利权中的财产权利
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【单选题】
下列关于企业社会责任法人内涵说法错误的是(__)P14
①
保护消费者权益
②
保护社会利益及社会发展
③
保护社会自然环境及生态平衡
④
企业要经济利益至上,可以不承担社会责任
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