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【单选题】【消耗次数:1】
注册会计师在审计中发现被审计单位的内部控制存在问题,应当
①
随时向被审计单位有关部门或人员提出,并交换意见
②
在审计业务完成后,以管理建议书的形式反映
③
因为内部控制不是审计的重要内容,不对此进行说明
④
根据性质确定采取的方式,只有非常严重的内部控制问题,才向被审计单位提出
参考答案:
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相关题目
【多选题】
注册会计师在了解被审计单位的内部控制时,需要了解的被审计单位的控制活动主要包括( )。
①
风险评估
②
授权和业绩评价
③
实物控制
④
职责分离
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【单选题】
审计报告和管理建议书都是注册会计师提出的关于审计结果的正式文件,但从性质上看,管理建议书是提供给被审计单位的
①
内部控制报告
②
会计咨询报告
③
纯粹的服务
④
A和C
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【判断题】
管理建议书指出了注册会计师在审计过程中注意到的内部控制重大缺陷,应被视为对内部控制发表的签证意见
①
正确
②
错误
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【判断题】
无论是国家审计、内部审计、民间审计,在审计开始前,审计机构都要与被审计单位签订审计业务约定书。( )
①
正确
②
错误
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【多选题】
管理建议书是对被审计单位内部控制存在的薄弱环节或缺陷,以书面形式提出的改进建议,在其正文部分对发现的每一问题应说明
①
该项内部控制存在问题的基本情况
②
存在问题导致偏离内部控制目标的程度
③
存在问题的调整或改进情况
④
存在问题的主要原因以及对过失人的处理
⑤
对存在问题的改进建议及理由
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【判断题】
注册会计师可以单独进行内部控制审计,也可以将内部控制审计与财务报表审计整合进行,
①
正确
②
错误
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【判断题】
注册会计师在审计过程中发现被审计单位有错误或舞弊的可能性时,应对其审计风险进行评估,以确定是否修改或追加审计程序。
①
正确
②
错误
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【判断题】
注册会计师在进行审计之前,要与被审计单位签订业务约定书。
①
正确
②
错误
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【判断题】
注册会计师依照审计准则进行审计,应能发现被审计单位财务报表中存在的所有错误或舞弊,并在审计报告中加以揭示。
①
正确
②
错误
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【判断题】
注册会计师的审计可以减轻被审计单位及被审计单位管理层的责任。
①
正确
②
错误
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随机题目
【单选题】
每股盈余无差别点是指两种筹资方案下,普通股每股收益相等时的
①
成本总额
②
筹资总额
③
资金结构
④
息税前利润或收入
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【单选题】
在市场经济条件下,企业财务管理的核心是
①
财务预算
②
财务控制
③
财务决策
④
财务预测
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【单选题】
资产按照预计从其持续使用和最终处置中所产生的未来净现金流入量的折现金额计量,其会计计量属性是?
①
历史成本
②
变现净值
③
现值
④
公允价值
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【单选题】
预提短期借款的利息时,应借记科目?
①
管理费用
②
营业外支出
③
财务费用
④
投资收益
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【判断题】
启动VB6. 0时,VB6. 0默认的工程类型是标准EXE程序。
①
正确
②
错误
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【判断题】
窗体的Name与其Caption属性相同。
①
正确
②
错误
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【多选题】
控件上的Font属性决定文字?
①
字体
②
字形
③
大小
④
效果
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【判断题】
只有醛、脂肪族甲基酮、八个碳原子以下的环酮才能与饱和亚硫酸氢钠溶液反应。
①
正确
②
错误
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【判断题】
构造式:能够反映有机化合物中原子或原子团相互连接顺序的化学式。
①
正确
②
错误
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【判断题】
在三氯乙醛分子中,由于三个氯原子的吸电子诱导效应,它的羰基有较大的反应活性,容易与水加成生成水合三氯乙醛
①
正确
②
错误
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