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【判断题】【消耗次数:1】
审计报告是注册会计师对被审计单位与会计报表所有方面发表审计意见。
①
正确
②
错误
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相关题目
【判断题】
标准意见审计报告,是注册会计师对被审计单位会计报表发表不带说明段的无保留意见审计报告。
①
正确
②
错误
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【判断题】
注册会计师只将审计报告送给被审计单位。
①
正确
②
错误
查看完整题目与答案
【多选题】
注册会计师出具保留意见的审计报告是认为被审计单位对会计事项的处理和财务报表的编制存在
①
错报单独或累积起来对被审计单位财务报表影响重大
②
财务报表个别项目失实又拒绝调整的
③
某个重要会计事项的处理与前期不一致
④
未发现的错报对被审计单位财务报表可能产生的影响重大
⑤
因审计范围受到限制,影响重大
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【多选题】
注册会计师财务报表审计目标对财务报表的( )发表审计意见。
①
合法性
②
公允性
③
重大错报风险
④
重要性水平
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【单选题】
对于被审计单位的下列( )情况,注册会计师应出具无保留意见审计报告。
①
拒绝提供应收账款明细表
②
拒绝提供应收账款明细账
③
拒绝就长期投资进行函证
④
拒绝就存货进行实地监盘
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【单选题】
对于被审计单位的下列( )情况,注册会计师应出具无保留意见审计报告。
①
拒绝提供应收账款明细表
②
拒绝提供应收账款明细账
③
拒绝就长期投资进行函证
④
拒绝就存货进行实地监盘
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【简答题】
注册会计师在审计报告中可提出哪五种审计意见?最好的审计意见是哪种?
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【多选题】
( )情况下,注册会计师可能对被审计单位的财务报表发表无法表示意见。
①
被审计单位管理层拒绝出具管理层声明书
②
在存有疑虑的情况下,不能就持续经营假设的合理性获取必要的审计证据
③
未能就影响财务报表的重大关联方及其交易获取充分、适当的证据
④
被审计单位的财务报表整体没有按照《企业会计准则》编制
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【单选题】
被审计单位对审计范围进行限定,致使某些重要审计程序无法实施,注册会计师发表的审计意见应该是?
①
保留意见和否定意见
②
保留意见
③
否定意见
④
无法表示意见
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【单选题】
如果注册会计师未能查出被审计单位财务报表中的舞弊,注册会计师
①
不应承担审计责任
②
应承担审计责任
③
是否承担责任取决于其执行审计准则的情况
④
是否承担责任取决于是有意还是无意
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随机题目
【单选题】
净资产收益率是企业净利润与净资产(账面值)的比率,反映了( )的收益能力。
①
债权人
②
股东
③
企业
④
集团
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【单选题】
企业集团选择“做大”、“做强”路径时,会直接影响预算指标的选择。“做大”导向下,预算指标会侧重( )。
①
息税前利润
②
营业收入
③
净资产收益率
④
利润总额
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【单选题】
下列属于内源融资方式的是( )。
①
发行股票
②
从银行借款
③
发行债券
④
计提折旧
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【单选题】
作为一个战略经营单位,企业集团分部财务管理分析重点更侧重于( )。
①
资产运营效率和效果
②
战略决策有效性
③
集团创造价值能力
④
企业集团增长分析
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【单选题】
现金流量表是反映企业在一定时期内( )流入与流出的报表。
①
资产与负债
②
现金与银行存款
③
现金及现金等价物
④
现金等价物
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【判断题】
一般认为,企业集团财务管理体制按其集权化的程度可分为集权式财务管理体制、分权式财务管理体制和混合式财务管理体制。
①
正确
②
错误
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【判断题】
管理层收购中多采用杠杆收购方式。
①
正确
②
错误
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【判断题】
任何一个集团的投资战略及业务方向选择,都是企业集团战略规划的核心。
①
正确
②
错误
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【判断题】
“先有子公司、后有母公司”是中国国有企业集团产生的主要特征。
①
正确
②
错误
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【判断题】
对于产业型企业集团而言,资产剥离或子公司出售的动机与集团战略、产业布局等的调整无关。
①
正确
②
错误
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