【单选题】
( )是为了确定内部控制存在且正在使用。
【单选题】
控制测试是为了确定( )而实施的审计测试。
【单选题】
控制测试是为了确定( )而实施的审计测试。
【判断题】
变量抽样用于内部控制的符合性测试。( )
【单选题】
下列各项中,属于投资业务内部控制测试程序的是( )。
①
抽取投资项目文件记录,审查立项环节的手续是否完备
④
审查财务报表附注中是否充分披露与投资业务相关的信息
【单选题】
财务报表审计中,审计人员在对内部控制进行初评后,应当实施内部控制测试的情形是( )。
【判断题】
注册会计师如拟信赖内部控制,应当实施内部控制测试,以将控制风险降低至可接受水平。
【判断题】
因为对内部控制的内部控制测试不是每次审计必作的,故对内部控制的研究评价不是每次审计必作的。
【单选题】
社会审计人员在财务报表审计中对内部控制进行初评后,认为应该测试内部控制有效的情况是( )。