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【单选题】【消耗次数:1】
Her wish was that he __________ at Beijing University at once.
①
studies
②
studied
③
study
④
will study
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相关题目
【判断题】
Before he began to study in the university, he had worked in a company for three years.
①
正确
②
错误
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【单选题】
His parents did not approve of his plan to go and study abroad with a girl they had never met, but he ____ and married her.
①
went against
②
went for
③
went for nothing
④
went ahead
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【单选题】
As a result of his hard work, he has gained ______ to the Beijing University.
①
access
②
commitment
③
opportunity
④
reward
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【单选题】
He _______ to study harder in the future so that he could have more opportunities to find a better job.
①
resolved
②
resorted
③
requested
④
reserved
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【单选题】
A: I was born in Hefei,but I studied in Beijing. [填空]? B: I was born in Beijing,but studied in Hefei.
①
What do you do
②
And you
③
Where were you
④
Do you
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【单选题】
3. He admits that playing computer games sometimes____ him ____his study.
①
distracts--from
②
attracts--from
③
distracts--to
④
attracts--to
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【单选题】
______,the boy doesnt study well.
①
As clever he is
②
Clever as he is
③
He is as clever
④
As he is clever
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【判断题】
Tommy enjoys to study opera.
①
正确
②
错误
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【单选题】
A: Where does he come from? B: [填空], but her accent suggests Beijing.
①
Im sure
②
Im not sure
③
Perhaps
④
Maybe
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【单选题】
Some Italian scholars stressed the study of grammar, rhetoric, ____and poetry.
①
learning history
②
history
③
study of history
④
history learning
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随机题目
【单选题】
下列各项中,属于符合性测试程序的是( )。
①
检查内部控制生成的文件和记录
②
检查交易和事项的凭证
③
穿行测试
④
查阅相关内部控制文件
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【单选题】
审计报告的报告日期指的是( )。
①
审计人员出具审计报告的日期
②
审计人员完成审计报告的日期
③
审计人员将审计报告送交被审计单位的日期
④
审计人员完成外勤审计工作的日期
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【单选题】
核对客户的发货记录与预收贷款的记录最有利于查明的问题是( )。
①
客户发货环节的内部控制情况
②
抵减应收账款是否及时正确
③
客户货款结算环节内部控制的有效程度
④
预付货款账户贷方发生额的记录是否相当
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【单选题】
适宜采用审计抽样技术的情况是( )。
①
总体中项目个个都很重要
②
被审计项目具有较高的审计风险
③
采用抽样技术的成本高于其他技术的成本
④
总体是由大量小单位构成的
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【单选题】
审计其他业务收入时,( )列入该账户应提请审计调整。
①
代销品收入
②
固定资产出租收入
③
无形资产转让收入
④
材料销售收入
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【单选题】
借款的表达与披露实质性测试程序是( )。
①
借款在资产负债表上披露正确
②
明细账和总账的登记职务分离
③
观察职务分离
④
注意一年内到期的借款是否转为流动负债
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【判断题】
审查坏账准备提取是否正确,关系到资产负债表的正确性。( )
①
正确
②
错误
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【判断题】
企业会计报表审计的目的是为了便于税务机关进行纳税。( )
①
正确
②
错误
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【单选题】
下列关于内部审计的说法中错误的是( )。
①
内部审计独立性相对较差
②
内部审计的结论具有法律效力
③
内部审计侧重于内向服务
④
部门内部审计具有外部审计的特征
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【单选题】
注册会计师从事的下列工作中,属于其他鉴证业务的是( )。
①
对公司的治理结构提出意见
②
参与企业破产清算审计,出具清算审计报告
③
审查企业内部控制制度,提出管理建议书
④
提供会计报表审阅业务
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