【单选题】【消耗次数:1】
三人独立破译一个密码,他们能破译的概率分别为1/5,1/3,1/4,则将此密码破译出的概率为
0.4
0.6
0.3
0.7
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【单选题】 3人独立去破译一个密码,他们能译出的概论分别为0.2、0.3、0.4,能将此密码译出的概率为( )
①  0.8
②  0.7
③  0.664
④  0.6
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【简答题】 求下列各事件发生的概率:(1)10把钥匙中有3把能打开门,今任取2把,求能打开门的概率。(2)3人独立去破译一个密码,他们能译出的概率分别为0.2、0.3、0.4,求能将此密码译出的概率。
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【单选题】 四人独立地破译一份密码,已知各人能译出的概率分别为1/5.1/4.1/3.1/6则密码最终能被译出的概率为( ).
①  1
②  1/2
③  2/5
④  2/3
【单选题】 三位同学各自独立地去解一道数学难题,他们解出的概率分别为1/5,1/3,1/4,则难题被解出的概率为( )
①  1/5
②  2/3
③  3/5
④  3/4
【单选题】 甲,乙,丙三人独立地译一密码,他们每人译出此密码都是0.25,则密码被译出的概率为?
①  1/4
②  1/64
③  33/64
④  63/64
【单选题】 袋中有5个球,编号分别为1,2,4,5,从中取出3个球,三球中最大编号为3的概率是
①  1/10
②  3/10
③  1/5
④  2/5
【单选题】 有朋自远方来,乘火车、船、汽车、飞机来的概率分别为0.3,0.2,0.1,0.4,迟到的概率分别为0.25,0.3,0.1,0,则他迟到的概率( )
①  0.414
②  0.06
③  0.65
④  0.145
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②  0.06
③  0.65
④  0.145
随机题目
【多选题】 内部控制评价工作组应当对被评价单位进行现场测试,综合运用(  )等方法,充分收集被评价单位内部控制设计和运行是否有效的证据,按照评价的具体内容,如实填写评价工作底稿,研究分析内部控制缺陷。
①  个别访谈
②  调查问卷
③  专题讨论
④  穿行测试
【多选题】 内部控制缺陷主要包括(  )。
①  设计缺陷
②  运行缺陷
③  计划缺陷
④  管理缺陷
【多选题】 内部控制缺陷按其影响程度分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。应注意的问题包括(  )。
①  只有存在一个重大缺陷,就不能得到内控有效的结论
②  重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的具体认定标准,由企业根据上述要求自行确定
③  按照具体影响内部控制目标的具体表现形式,可以将内部控制缺陷分为财务报告缺陷和非财务报告缺陷
④  以上均对
【多选题】 内部控制评价报告至少应当披露(  )。
①  董事会对内部控制报告真实性的声明
②  内部控制评价工作的总体情况
③  内部控制评价的范围
④  内部控制缺陷及其认定情况
【判断题】 企业组织开展信息与沟通评价,应当以内部信息传递、财务报告、信息系统等相关应用指引为依据,结合本企业的内部控制制度,对信息收集、处理和传递的及时性、反舞弊机制的健全性、财务报告的真实性、信息系统的安全性,以及利用信息系统实施内部控制的有效性等进行认定和评价。(  )
① 
② 
【判断题】 关于内部控制缺陷,重要缺陷,是指一个或多个控制缺陷的组合,可能导致企业严重偏离控制目标。(  )
① 
② 
【判断题】 内部控制评价的范围如有所遗漏的,应说明原因,及其对内部控制评价报告真实完整性产生的重大影响等。(  )
① 
② 
【判断题】 企业应当根据年度内部控制评价结果,结合内部控制评价工作底稿和内部控制缺陷汇总表等资料,按照规定的程序和要求,及时编制内部控制评价报告。(  )
① 
② 
【判断题】 年度内部控制评价报告应当以6月31日作为基准日。(  )
① 
② 
【判断题】 2008年财政部等五部委发布《企业内部控制基本规范》,并于2009年4月15日发布了企业内部控制配套指引(应用指引、评价指引和审计指引),要求上市公司每年出具内部控制评价报告和内部控制审计报告。(  )
① 
②