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【判断题】【消耗次数:1】
注册会计师可以单独进行内部控制审计,也可以将内部控制审计与财务报表审计整合进行,
①
正确
②
错误
参考答案:
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相关题目
【多选题】
注册会计师财务报表审计目标对财务报表的( )发表审计意见。
①
合法性
②
公允性
③
重大错报风险
④
重要性水平
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【单选题】
注册会计师在审计中发现被审计单位的内部控制存在问题,应当
①
随时向被审计单位有关部门或人员提出,并交换意见
②
在审计业务完成后,以管理建议书的形式反映
③
因为内部控制不是审计的重要内容,不对此进行说明
④
根据性质确定采取的方式,只有非常严重的内部控制问题,才向被审计单位提出
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【单选题】
财务报表审计中,审计人员在对内部控制进行初评后,应当实施内部控制测试的情形是( )。
①
进行内部控制测试成本较高
②
内部控制设计合理且预期运行有效
③
内部控制设计存在重大缺陷
④
难以对内部控制的健全性和有效性作出评价
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【判断题】
审计按其内容与目的分为国家审计、内部审计与注册会计师审计。
①
正确
②
错误
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【单选题】
如果注册会计师未能查出被审计单位财务报表中的舞弊,注册会计师
①
不应承担审计责任
②
应承担审计责任
③
是否承担责任取决于其执行审计准则的情况
④
是否承担责任取决于是有意还是无意
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【单选题】
注册会计师接受委托实施财务报表审计,体现的审计职能是( )
①
经济鉴证职能
②
经济评价职能
③
经济防护职能
④
经济分析职能
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【判断题】
注册会计师可以同被审计单位就总体审计策略进行沟通,并协调工作,因此审计计划可以由注册会计师与被审计单位共同编制。
①
正确
②
错误
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【判断题】
政府审计、注册会计师审计和内部审计各自的审计对象没有区别。
①
正确
②
错误
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【单选题】
社会审计人员在财务报表审计中对内部控制进行初评后,认为应该测试内部控制有效的情况是( )。
①
难以对内部控制的健全性做出评价
②
内部控制的设置极不健全
③
管理当局极不重视内部控制建立工作
④
内部控制预期运行有效
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【多选题】
注册会计师在进行审计时,会影响控制测试范围的因素有( )。
①
被审计高校执行控制的频率
②
注册会计师执行控制测试的时间
③
控制的预期偏差
④
拟获取的有关认定层次控制运行有效性的审计证据的相关性和可靠性
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随机题目
【判断题】
毛泽东思想就是毛泽东的思想。
①
正确
②
错误
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【判断题】
牢牢掌握意识形态工作领导权,不断巩固马克思主义在意识形态领域的指导地位,巩固全党全国人民团结奋斗的共同思想基础。
①
正确
②
错误
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【判断题】
坚决反对腐败,建设廉洁政治,是涵养政治生态的必要条件和重要任务。
①
正确
②
错误
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【多选题】
广开言路,建立健全民主选举、民主决策、()的制度和程序。
①
民主集中
②
民主管理
③
民主监督
④
民主议事
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【多选题】
党的纪律处分有()。
①
警告、严重警告
②
撤销党内职务
③
撤销相应的行政职务
④
留党观察、开除党籍
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【多选题】
党支部的“三会一课”制度中的“三会”包括()。
①
党员大会
②
党员代表大会
③
支部委员会
④
党小组会
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【多选题】
19世纪早期,空想社会主义著名代表人物包括()。
①
闵采尔
②
圣西门
③
傅立叶
④
欧文
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【多选题】
改革开放之后,我们党曾提出社会主义现代化建设“三步走”战略目标,即()。
①
解决人民温饱问题
②
人民生活总体上达到小康水平
③
基本实现现代化
④
共同富裕
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【多选题】
红军长征开始于(),结束于()。
①
1933年10月
②
1934年10月
③
1935年10月
④
1936年10月
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【多选题】
中国无产阶级的“特殊优点”在于()。
①
不占有任何生产资料
②
人数虽少,但比较集中
③
深受帝国主义、封建主义和官僚资本主义的三重压迫
④
与农民有着天然的联系
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