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【多选题】【消耗次数:1】
东方股份有限公司经批准公开发行股票,并已上市,依据我国《公司法》的规定,该公司在下列哪些情况下方可回购本公司的股票?()
①
平抑股市扭转本公司股票下降趋势
②
减少本公司注册资本
③
与持有本公司股票的其他公司合并
④
用于奖励本公司优秀员工和推行职工持股计划
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相关题目
【多选题】
根据公司法规定,股份有限公司在( )情况下可以收购本公司股份。
①
减少公司注册资本
②
与持有本公司股份的公司合并
③
将股份奖励本公司职工
④
股东退出公司的股份
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【多选题】
根据公司法规定,股份有限公司在()情况下可以收购本公司股份。
①
减少公司注册资本
②
与持有本公司股份的公司合并
③
将股份奖励本公司职工
④
股东退出公司的股份
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【单选题】
根据《公司法》的规定,股份有限公司可以收购本公司股份用于员工持股计划。下列有关该收购本公司股份事项的表述中,正确的是( )
①
该收购本公司股份事项,应当经股东大会决议
②
因该事项所收购的股份,应当在2年内转让给职工
③
因该事项收购的本公司股份,不得超过本公司已发行股份总额的5%
④
若为上市公司,则应当通过公开的集中交易方式进行
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【多选题】
根据公司法的规定,股份有限公司发生的下列事项中,可以收购本公司股份的有
①
减少公司注册资本
②
与持有本公司股份的其他公司合并
③
将股份奖励给本公司职工
④
股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持有异议,要求公司收购其股份的。
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【多选题】
哪些情形,公司可以收购本公司股份?( )
①
减少公司注册资本
②
与持有本公司股份的其他公司合并
③
将股份奖励给本公司职工
④
股东因对股东大会做出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的
查看完整题目与答案
【多选题】
哪些情形,公司可以收购本公司股份?( )
①
减少公司注册资本
②
与持有本公司股份的其他公司合并
③
将股份奖励给本公司职工
④
股东因对股东大会做出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的
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【单选题】
公司为了稀释流通在外的本公司股票价格,对股东支付股利的形式可选用()
①
现金股利
②
财产股利
③
股票股利
④
公司债股利
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【单选题】
公司为了降低流通在外的本公司股票价格,对股东支付股利的形式可选用()。
①
现金股利
②
财产股利
③
股票股利
④
公司债股利
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【单选题】
公司为了稀释流通在外的本公司股票价格,对股东支付股利的形式选用( )。
①
股票股利
②
财产股利
③
现金股利
④
负债股利
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【单选题】
公司为了稀释流通在外的本公司股票价格,对股东支付股利的形式选用( )。
①
股票股利
②
财产股利
③
现金股利
④
负债股利
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随机题目
【单选题】
在制定总体审计策略时,注册会计师需要确定( )。
①
财务报表整体的重要性和实际执行的重要性
②
财务报表整体的重要性和具体项目的重要性
③
财务报表具体项目的重要性和实际执行的重要性
④
实际执行的重要性
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【单选题】
高等学校实施内部控制的基础是( )。
①
风险评估过程
②
控制环境
③
信息与沟通
④
控制活动
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【单选题】
最常见的对控制的监督活动之一是( )。
①
复核
②
审批
③
内部审计
④
注册会计师审计
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【单选题】
财政直接支付方式下,在确保采购价格均为政府集采价时,对应的是财政补助收入的( )。
①
发生认定
②
完整性认定
③
准确性认定
④
截止认定
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【单选题】
在了解和识别内部控制时,注册会计师应当将重点放在( )。
①
能够发现并纠正错误的关键控制上
②
熟悉内部控制流程上
③
了解内部控制缺陷上
④
发现舞弊上
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【单选题】
高等学校业务层面内部控制不包括( )。
①
预算业务控制
②
政府采购业务控制
③
合同控制
④
职责分离控制
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【单选题】
审计报告的收件人一般不会是( )。
①
注册会计师按照审计业务约定书要求致送审计报告的对象
②
被审计高校的治理层
③
被审计高校的管理层
④
委托方
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【单选题】
如果认为错报单独或汇总起来对财务报表的影响重大且具有广泛性,注册会计师应当发表( )。
①
保留意见
②
无保留意见
③
否定意见
④
无法表示意见
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【单选题】
高等学校的财务报表不包括( )。
①
资产负债表
②
收入支出表
③
财政补助收入支出表
④
利润表
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【单选题】
内部控制的要素不包括( )。
①
控制环境
②
风险评估过程
③
控制人的思想
④
对控制的监督
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