【单选题】【消耗次数:1】
对于审计程序来说,不是必不可少的阶段的是:( )。
编制审计方案
发出审计通知书,提出书面承诺要求
对内部控制实施内部控制测试
对财务报表项目进行实质性测试
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【单选题】 对于审计程序来说,不是必不可少的阶段的是( )。
①  编制审计方案
②  发出审计通知书,提出书面承诺要求
③  对内部控制实施内部控制测试
④  对财务报表项目进行实质性测试
【单选题】 财务报表审计中,审计人员在对内部控制进行初评后,应当实施内部控制测试的情形是( )。
①  进行内部控制测试成本较高
②  内部控制设计合理且预期运行有效
③  内部控制设计存在重大缺陷
④  难以对内部控制的健全性和有效性作出评价
【单选题】 社会审计人员在财务报表审计中对内部控制进行初评后,认为应该测试内部控制有效的情况是( )。
①  难以对内部控制的健全性做出评价
②  内部控制的设置极不健全
③  管理当局极不重视内部控制建立工作
④  内部控制预期运行有效
【判断题】 因为对内部控制的内部控制测试不是每次审计必作的,故对内部控制的研究评价不是每次审计必作的。
①  正确
②  错误
【单选题】 审计人员对与编制资产负债表有关的内部控制进行测试时,可以采用的审计程序是( )。
①  检查编制资产负债表的各环节、各岗位责任的健全性和严密性
②  审查资产负债表编制方法的一贯性
③  审阅资产负债表的编制格式
④  审查编制的资产负债表中所列各主要指标的合理性
【判断题】 注册会计师可以单独进行内部控制审计,也可以将内部控制审计与财务报表审计整合进行,
①  正确
②  错误
【单选题】 控制风险评价太低,审计人员可能没有执行足够的实质性测试,进而导致审计(  )。
①  无效率
②  无效果
③  无效率和无效果
④  有效果和无效率
【单选题】 控制测试是为了确定( )而实施的审计测试。
①  财务报表认定是否正确
②  内部控制执行的有效性
③  内部控制是否得到执行
④  内部控制设计的合理性
【单选题】 控制测试是为了确定( )而实施的审计测试。
①  财务报表认定是否正确
②  内部控制执行的有效性
③  内部控制是否得到执行
④  内部控制设计的合理性
【判断题】 审计抽样对控制测试和实质性测试都适用,但它并不是对于这些测试中的所有程序都适用,例如它通常不用于询问、函证和分析性复核程序。
①  正确
②  错误
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