【判断题】【消耗次数:1】
同一种策略可以有不同的方法,反之,同一种方法可以属于不同的策略。( )
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相关题目
【判断题】 同一种逻辑结构可以有不同的存储结构。
①  正确
②  错误
【单选题】 企业按照不同的价格把同一种产品卖给不同的顾客这属于( )策略。
①  顾客差别定价
②  地点差别定价
③  用途差别定价
④  产品形式差别定价
【判断题】 同一种句式的句子可以分属不同的句类。
①  正确
②  错误
【判断题】 对于同一种产品只能采用一种成本计算方法。 ( )
①  正确
②  错误
【单选题】 同一种属不同个体之间所存在的抗原称
①  异种抗原
②  同种异体抗原
③  自身抗原
④  异嗜性抗原
⑤  独特型抗原
【单选题】 对同一种药物的不同剂型,口服吸收最快的是
①  片剂
②  包衣片剂
③  溶液剂
④  颗粒剂
【判断题】 同一种资金来源渠道可以采取不同的融资方式,同一融资方式也可以运用于不同的资金来源渠道。
①  正确
②  错误
【单选题】 白磷和红磷,由同一种元素组成的物理性质不同的单质称为( )。
①  同素异形体
②  同位素
③  同系物
④  同分异构体
【判断题】 在一个工厂内可以同时采用几种产品成本计算方法,但同一种产品只能采用一种产品成本计算方法。
①  正确
②  错误
【简答题】 什么样的代数是同一种类的?
随机题目
【简答题】 审计计划工作包括:针对审计业务制定总体审计策略和_____ ,以将审计风险降至可接受的低水平。
【单选题】 ( )是指财务报表在审计前存在重大错报的可能性。
①  审计风险
②  检查风险
③  重大错报风险
④  被审计单位经营风险
【单选题】 下列与重大错报风险相关的表述中,正确的是( )。
①  重大错报风险是因错误使用审计程序而产生的
②  财务报表层次重大错报风险与财务报表整体存在广泛联系,可能影响多项认定
③  重大错报风险是假定不存在相关内部控制,某一认定发生重大错报的可能性
④  重大错报风险可以通过合理实施审计程度予以控制
【单选题】 应对审计风险的程序不包括( )。
①  针对财务报表层次重大错报风险确定总体应对措施
②  增加审计程序的不可预见性
③  进一步实施控制测试和实质性程序
④  修改重要性水平
【单选题】 对库存现金实有数额的审计应通过对库存现金实施( ) 进行。
①  审阅
②  核对
③  分析
④  监盘
【单选题】 下列不属于银行存款函证对象的是( )。
①  在本年存过款的所有银行账户包括零余额账户
②  本年度内注销的账户
③  银行借款
④  往来单位的银行账户
【多选题】 审计风险包括( )
①  重大错报风险
②  检查风险
③  会计师事务所诉讼风险
④  审计师能力不足的风险
【多选题】 下列说法正确的是( )
①  财务报表层次重大错报风险与报表整体存在广泛联系,可能影响多项认定
②  固有风险是在考虑相关的内部控制之前,某类交易、账户余额或披露的某一认定易于发生错报的可能性
③  控制风险是指某类交易、账户余额或披露的某一认定发生错报,该错报单独或连同其他错报是重大的,但没有被内部控制及时防止或发现并纠正的可能性。
④  检查风险可以降低至零
【多选题】 应收账款审计的步骤包括( )
①  获取或编制应收账款明细表
②  实施实质性分析程序和应收账款函证程序
③  检查应收账款账龄
④  评价计提的应收账款坏账准备的恰当性
【简答题】 银行询证函应由银行寄回至_____ 所在地址。