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【单选题】【消耗次数:1】
Everystudenthasfree_______tothelibrary.
①
access
②
chance
③
use
④
right
参考答案:
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相关题目
【单选题】
11 ______, they had no chance of winning.
①
brave as they fought
②
bravely as they fought
③
If they fought bravely
④
Since they fought bravely
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【单选题】
_________ such a good chance he planned to learn more.
①
giving
②
Having given
③
Having been given
④
To be given
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【单选题】
Ill visit you whenever I will get the chance. Identify the mistake in the sentence.
①
visit
②
whenever
③
will
④
chance
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【单选题】
There’s little chance that mankind would _____ a nuclear war.
①
retain
②
endure
③
maintain
④
survive
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【单选题】
If by any chance someone comes to see me, ask the person to leave a ____.
①
message
②
letter
③
sentence
④
notice
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【单选题】
Certainly there is no____ evidence that living together increases the chance of sickness.
①
secret
②
scientific
③
serious
④
sensitive
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【单选题】
One rainy night the policeman had a chance _____ with a gang of smugglers.
①
acquaintance
②
encounter
③
account
④
interview
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【单选题】
_______ hard work, you don’t have much chance of success.
①
After
②
Without
③
With
④
Before
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【多选题】
Televison is remarkable if we use it___________ !
①
strongly
②
probably
③
wisely
④
properly
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【单选题】
There is no use a lot without anything.
①
to talk, do
②
talked, doing
③
talking, being done
④
talking, doing
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随机题目
【判断题】
无法表示意见意味着注册会计师无法接受委托
①
正确
②
错误
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【多选题】
审计报告引言段所应说明的主要事项有
①
指出被审计单位的名称
②
说明财务报表已经审计
③
指出构成整套财务报表的每一财务报表的名称
④
提及财务报表附注,包括重要会计政策概要和其他解释性信息
⑤
指明构成整套财务报表的每一财务报表的日期或涵盖的期间
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【多选题】
审计报告的基本结构一般包括以下段落
①
管理层对财务报表的责任段
②
引言段
③
注册会计师的责任段
④
意见段
⑤
注册会计师签署
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【多选题】
注册会计师出具保留意见的审计报告是认为被审计单位对会计事项的处理和财务报表的编制存在
①
错报单独或累积起来对被审计单位财务报表影响重大
②
财务报表个别项目失实又拒绝调整的
③
某个重要会计事项的处理与前期不一致
④
未发现的错报对被审计单位财务报表可能产生的影响重大
⑤
因审计范围受到限制,影响重大
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【多选题】
某企业上年度发生原材料短缺4.5万,但一直未进行处理。注册会计师采取的审计步骤包括
①
了解上述材料短缺的原因
②
了解上述材料短缺未予处理的原因
③
了解是否报税务机关审批
④
查明是否已在上年度财务报表中予以说明
⑤
检查对当年财务报表的影响
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【多选题】
有权对审计工作底稿进行复核的人是
①
项目负责人
②
初级审计人员
③
部门负责人
④
审计机构负责人
⑤
审计委托人
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【多选题】
根据审计报告使用目的不同可以分为
①
公布目的审计报告
②
标准审计报告
③
非公布目的审计报告
④
一般审计报告
⑤
特殊审计报告
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【多选题】
审计报告是完成对委托人财务报表审计后编制的,一般可以划分为
①
标准审计报告
②
非标准审计报告
③
肯定审计报告
④
否定审计报告
⑤
中立审计报告
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【多选题】
管理建议书是对被审计单位内部控制存在的薄弱环节或缺陷,以书面形式提出的改进建议,在其正文部分对发现的每一问题应说明
①
该项内部控制存在问题的基本情况
②
存在问题导致偏离内部控制目标的程度
③
存在问题的调整或改进情况
④
存在问题的主要原因以及对过失人的处理
⑤
对存在问题的改进建议及理由
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【多选题】
在说明段充分叙述对财务报表所持意见的理由的审计报告类型有
①
无保留意见
②
保留意见
③
否定意见
④
无法表示意见
⑤
肯定意见
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