【判断题】【消耗次数:1】
可靠性和耐损性的总称。
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相关题目
【多选题】 产品的可靠性包括()
①  固有可靠性
②  可靠度
③  使用可靠性
④  环境适应性
【判断题】 存取时间和可靠性。
①  正确
②  错误
【多选题】 下列有关审计证据可靠性表述正确的有?
①  书面证据比口头证据可靠
②  内部证据比外部证据可靠
③  审计人员自行获得的证据比被审计单位提供的证据可靠
④  内部控制较好时的内部证据比较差时的内部证据可靠
【判断题】 及时性要在可靠性和相关性之间做出权衡。(  )
① 
② 
【单选题】 下列有关审计证据可靠性的提法中,错误的是:( )。
①  被审计单位内部控制有效时生成的内部证据比内部控制薄弱时生成的内部证据更可靠
②  从原件获取的证据比从复印件及传真件获取的证据更可靠
③  文件形式的审计证据比口头方式的审计证据更可靠
④  被审计单位提供的审计证据比从被审计单位外部取得的证据更可靠
【判断题】 信息来源决定了信息的准确性和可靠性。()
① 
② 
【单选题】 估计误差的可靠性和准确度?
①  是一致的
②  是矛盾的
③  成正比成反比
【判断题】 适应性维护是改进软件未来的可维护性和可靠性。
①  正确
②  错误
【单选题】 关于审计证据可靠性的下列论述中不正确的是?
①  书面证据比言词证据可靠性强
②  外部证据比内部证据可靠性强
③  内部证据比审计人员亲自取得的证据证明力强
④  来自不同渠道且能相互印证的审计证据比通过单一渠道获得的证据更可靠
【判断题】 软件可靠性和软件可用性是同一个概念
①  正确
②  错误
随机题目
【多选题】 小企业内部控制规范(试行)解读是根据(  )等法律法规及制定的。
①  《中华人民共和国公司法》
②  《企业内部控制基本规范》
③  《中华人民共和国会计法》
④  《合同法》
【判断题】 小企业是不允许委托会计师事务所对内部控制的有效性进行审计。(  )
① 
② 
【判断题】 小企业应当至少每半年开展一次全面系统的内部控制评价工作,并可以根据自身实际需要开展不定期专项评价。(  )
① 
② 
【判断题】 实施内部控制的责任人开展自我检查可以替代监督。(  )
① 
② 
【判断题】 小企业应当随意选择内部人员实施内部控制监督。(  )
① 
② 
【判断题】 小企业开展风险评估,是不可以聘请外部专家提供技术支持的。(  )
① 
② 
【判断题】 风险评估对象只可以是整个企业或某个部门。(  )
① 
② 
【判断题】 小企业不可以指定适当的部门(岗位),具体负责组织协调和推动内部控制的建立与实施工作。(  )
① 
② 
【判断题】 小企业主要负责人对本企业内部控制的建立健全和有效实施负责。(  )
① 
② 
【判断题】 企业类型的划分以财务部门的统计数据为依据。(  )
① 
②