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【判断题】【消耗次数:1】
注册会计师如拟信赖内部控制,应当实施控制测试,以将控制风险降低至可接受的水平。( )
①
正确
②
错误
参考答案:
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相关题目
【判断题】
注册会计师如拟信赖内部控制,应当实施内部控制测试,以将控制风险降低至可接受水平。
①
正确
②
错误
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【判断题】
审计人员如拟信赖内部控制,应实施分析程序,以将检查风险控制在可接受的低水平。
①
正确
②
错误
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【单选题】
在了解和识别内部控制时,注册会计师应当将重点放在( )。
①
能够发现并纠正错误的关键控制上
②
熟悉内部控制流程上
③
了解内部控制缺陷上
④
发现舞弊上
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【判断题】
如果注册会计师不打算信赖控制,那么其可不执行穿行测试。( )
①
对
②
错
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【判断题】
注册会计师需要设计控制测试,以获取控制在整个拟信赖的期间有效运行的充分、适当的审计证据。( )
①
对
②
错
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【判断题】
注册会计师可以考虑针对同一交易同时实施控制测试和细节测试。( )
①
对
②
错
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【多选题】
注册会计师在进行审计时,会影响控制测试范围的因素有( )。
①
被审计高校执行控制的频率
②
注册会计师执行控制测试的时间
③
控制的预期偏差
④
拟获取的有关认定层次控制运行有效性的审计证据的相关性和可靠性
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【单选题】
注册会计师在审计中发现被审计单位的内部控制存在问题,应当
①
随时向被审计单位有关部门或人员提出,并交换意见
②
在审计业务完成后,以管理建议书的形式反映
③
因为内部控制不是审计的重要内容,不对此进行说明
④
根据性质确定采取的方式,只有非常严重的内部控制问题,才向被审计单位提出
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【判断题】
注册会计师为了解被审计单位及其环境而实施的程序称为“控制测试”。
①
正确
②
错误
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【判断题】
在确定实质性程序的范围时,注册会计师应当考虑评估的认定层次重大错报风险和实施控制测试的结果。注册会计师评估的认定层次的重大错报风险越低,需要实施实质性程序的范围越广。如果对控制测试结果不满意,注册会计师应当考虑缩小实质性程序的范围。
①
正确
②
错误
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随机题目
【判断题】
十进制数20的八进制表示是020。
①
正确
②
错误
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【判断题】
在程序中使用sizeof (data) 表示数组中元素个数,其中data是数组名。
①
正确
②
错误
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【判断题】
在C语言中,Sum和sum是两个不同的标识符。
①
正确
②
错误
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【判断题】
C语言源程序文件的扩展名是obj。
①
正确
②
错误
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【单选题】
流程控制语句用来控制程序的执行流程,包括哪三类语句?
①
选择,循环,跳转
②
选择,循环,输入
③
选择,输入,输出
④
循环,选择,函数
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【单选题】
在switch语句中,每个语句标号中的关键字case后面的表达式必须是?
①
变量
②
常量
③
一般表达式
④
函数调用
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【单选题】
do-while循环语句: int i=0; do i++; while(i其循环体语句被执行的次数为?
①
4
②
3
③
5
④
10
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【判断题】
若一维数组元素个数为n,则数组元素的最大下标是n,最小下标是0。
①
正确
②
错误
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【判断题】
数据类型之间的转换可以在任意类型之间进行。
①
正确
②
错误
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【判断题】
C语言中,字符串作为一种特殊的字符数组。
①
正确
②
错误
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