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【单选题】【消耗次数:1】
应收管理系统产生的凭证可以传递到( )系统进行汇总。
①
现金管理
②
存货核算
③
总账
④
销售系统
参考答案:
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相关题目
【判断题】
在应付管理系统中制单生成凭证,并将记账凭证传递到应收管理系统记账。()
①
正确
②
错误
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【单选题】
销售发票经过( )审核,进行销售核算生成收款凭证或转账凭证传递到总账系统。
①
固定资产系统
②
成本系统
③
应付款系统
④
应收款系统
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【单选题】
在应收管理系统和其他子系统之间的业务传递中,应收管理系统主要处理( )子系统之间的业务往来。
①
销售系统
②
采购系统
③
存货核算
④
现金管理
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【单选题】
在应收款系统中,已经传递到总账系统中的凭证可以在( )功能中删除。
①
制单处理
②
单据查询
③
账表管理
④
期末处理
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【单选题】
应收款系统可以向总账系统传递( )。
①
记账凭证
②
销售发票
③
分析数据
④
应用函数
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【判断题】
工资分摊的结果可以自动生成凭证传递到总账系统。
①
正确
②
错误
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【单选题】
在用友ERP-U8管理系统中,以下( )模块与总账系统之间不存在凭证传递关系。
①
工资管理
②
应收管理
③
UFO报表
④
固定资产管理
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【判断题】
采购与应付系统与总账系统、存货管理系统及生产管理系统有着密切的关系。( )
①
正确
②
错误
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【多选题】
应收管理系统进行期末结账工作之前需要完成()等操作。
①
生成凭证
②
单据审核
③
核销处理
④
销售发票
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【判断题】
( )在核算管理系统中,存货的调拨业务将生成记账凭证。
①
正确
②
错误
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随机题目
【单选题】
如果注册会计师发现被审计单位有总金额超过重要性水平、账龄长达3年的应收账款,且被审计单位对此进行了适当的披露,则这部分应收账款的收回与否导致对被审计单位的持续经营假设合理性产生重大影响时,注册会计师应当( )。
①
发表保留意见
②
发表无法表示意见
③
在意见段后增设强调事项段
④
出具否定意见
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【单选题】
甲会计师事务所于2009年2月15日对A公司2008年度财务报表完成了审计工作并出具了审计报告,该审计报告副本作为审计档案应( )。
①
至少保存至2010.2.15
②
至少保存至2019.2.15
③
至少保存至2029.2.15
④
长期保存
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【单选题】
( )设定了被审计单位的内部控制基调,影响员工对内部控制的认识和态度。
①
控制活动
②
控制监督
③
控制环境
④
控制检查
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【单选题】
我国政府审计组织的模式属于( ) 。
①
立法模式经济监督
②
司法模式
③
行政模式
④
独立模式
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【单选题】
( )属于不相容职责。
①
总经理与营销经理
②
出纳员与记录银行存款日记账
③
记录日记账和记录总账
④
采购员与采购经理
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【单选题】
下列属于口头证据的是( )。
①
银行对账单
②
座谈记录
③
付款凭证
④
收款凭证
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【单选题】
审计准则要求审计人员应保持合理的职业谨慎,就是要求审计人员必须( )。
①
严格遵循审计准则各项要求
②
保持超然独立的态度
③
具备从事审计工作必要的技能和知识
④
谨慎小心地从事审计工作
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【单选题】
将审计证据划分为内部证据和外部证据的依据是( )。
①
审计证据的作用
②
审计证据的形态
③
审计证据的关系
④
审计证据的来源
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【单选题】
根据控制测试的目的和特点所采用的审计抽样称为( )。
①
属性抽样
②
变量抽样
③
统计抽样
④
非统计抽样
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【单选题】
注册会计师确定某账户的可容忍误差为800元,依据抽样结果推断的差错额为1200元,而该账户的实际差错额仅为1000元,这种情况属于( )。
①
误拒风险
②
信赖不足风险
③
误受风险
④
未引起抽样风险
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