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【判断题】【消耗次数:1】
任意抽样调查中,是把被调查总体的每个单位都是相同。()
①
正确
②
错误
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相关题目
【判断题】
重点调查与抽样调查的目的是一致的,即都是通过对部分单位的调查,来达到对总体数量特征的认识。
①
正确
②
错误
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【判断题】
重点调查和抽样调查都是非全面调查,其调查结果都可以用于推算总体指标。
①
正确
②
错误
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【单选题】
抽样调查是?
①
资料的搜集方法
②
推断方法
③
资料的搜集方法和推断方法
④
全面调查
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【判断题】
随机抽样调查法中的总体内每一单位都有相同的机会被抽出来作为样本。()
①
正确
②
错误
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【多选题】
抽样调查的特点包括( )。
①
是一种非全面调查
②
按照随机原则抽选调查单位
③
根据样本的资料推断总体的数值
④
是一种定期进行的调查
⑤
与典型调查相似
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【单选题】
抽样调查的目的在于﹝﹞
①
对调查单位做深入研究
②
用样本指标推断总体指标
③
计算和控制抽样误差
④
了解样本全面情况
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【单选题】
( )是指随机抽样调查中样本指标与总体指标之间的差异。
①
抽样错误
②
类型差异
③
抽样误差
④
抽样估计
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【多选题】
抽样调查的特点有()
①
抽选调查单位时必须遵守随机原则
②
抽选出的单位有典型意义
③
抽选出的单位是重点单位
④
使用部分单位的指标数值去推断和估计总体的指标数值
⑤
通常会产生偶然的代表性误差,但这类误差事先可以控制和计算
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【多选题】
与全面调查相比,抽样调查的优点有?
①
速度快
②
费用省
③
能够控制抽样估计的误差
④
适用范围广
⑤
无调查误差
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【单选题】
抽样调查的目的在于?
①
了解抽样总体的全面情况
②
用样本指标推断全及总体指标
③
了解全及总体的全面情况
④
用全及总体指标推断样本指标
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随机题目
【单选题】
下列不属于银行存款函证对象的是( )。
①
在本年存过款的所有银行账户包括零余额账户
②
本年度内注销的账户
③
银行借款
④
往来单位的银行账户
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【多选题】
审计风险包括( )
①
重大错报风险
②
检查风险
③
会计师事务所诉讼风险
④
审计师能力不足的风险
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【多选题】
下列说法正确的是( )
①
财务报表层次重大错报风险与报表整体存在广泛联系,可能影响多项认定
②
固有风险是在考虑相关的内部控制之前,某类交易、账户余额或披露的某一认定易于发生错报的可能性
③
控制风险是指某类交易、账户余额或披露的某一认定发生错报,该错报单独或连同其他错报是重大的,但没有被内部控制及时防止或发现并纠正的可能性。
④
检查风险可以降低至零
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【多选题】
应收账款审计的步骤包括( )
①
获取或编制应收账款明细表
②
实施实质性分析程序和应收账款函证程序
③
检查应收账款账龄
④
评价计提的应收账款坏账准备的恰当性
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【简答题】
银行询证函应由银行寄回至_____ 所在地址。
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【单选题】
下列有关关键审计事项的说法中,正确的是( )。
①
所有公司财务报表审计中均有关键审计事项
②
同一家被审计单位,各年的关键审计事项数量应当相同
③
关键审计事项数量不宜过多
④
关键审计事项通常只有一个
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【单选题】
关于审计报告的意见类型,以下说法中,不恰当的是( )。
①
如果注册会计师在获取充分、适当的审计证据后认为错报单独或汇总起来对财务报表的影响重大且具有广泛性,则应当出具否定意见的审计报告
②
如果注册会计师无法获取充分、适当的审计证据以作为形成审计意见的基础,但认为未发现的错报对财务报表可能产生的影响重大且具有广泛性,则应当出具保留意见加其他事项段的审计报告
③
如果注册会计师无法获取充分、适当的审计证据以作为形成审计意见的基础,但认为未发现的错报对财务报表可能产生的影响重大,但不具有广泛性,则应当出具保留意见的审计报告
④
如果注册会计师无法获取充分、适当的审计证据以作为形成审计意见的基础,但认为未发现的错报对财务报表可能产生的影响重大且具有广泛性,则应当出具无法表示意见的审计报告
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【单选题】
某注册会计师在编写审计报告时,在审计意见段后使用了“由于……部分所述事项的重要性,我们无法获取充分、适当的审计证据以作为对财务报表发表审计意见的基础。”的述评,这种审计报告是( )。
①
无保留意见审计报告
②
保留意见审计报告
③
否定意见审计报告
④
无法表示意见的审计报告
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【单选题】
审计报告的收件人应该是( )。
①
审计业务的委托人
②
被审计单位的治理层
③
社会公众
④
被审计单位管理层
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【单选题】
审计的最终产品是( )
①
审计意见
②
审计业务约定书
③
审计报告
④
管理层声明书
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