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【单选题】【消耗次数:1】
在自愿解散的情况下,股份有限公司的清算组由()组成。
①
董事或者股东大会确定的人员
②
债权人
③
股东
④
全体董事会成员
参考答案:
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相关题目
【判断题】
股份有限公司董事会中有职工代表的,其职工代表由股东大会选举产生。
①
正确
②
错误
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【单选题】
股份有限公司股东大会应当每年召开( )年会
①
一次
②
二次
③
三次、
④
四次
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【单选题】
股东大会是股份有限公司的必设机构,其特征为什么?
①
由有表决权的全体股东所组成
②
是公司的执行机构
③
是公司的权力机构
④
属于常设机构
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【判断题】
股份有限公司必须有股东会,监事会和董事会组成
①
正确
②
错误
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【单选题】
下列选项中,符合股份有限公司召开临时股东大会条件的是()
①
单独持有公司10%以上股份的股东请求时
②
公司亏损时
③
董事人数不足公司章程规定人数的二分之一时
④
监事会提议召开时
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【多选题】
下列项目中属于股份有限公司股东大会职权的有( )。
①
决定公司的经营方针和投资计划
②
决定公司的经营计划和投资方案
③
对发行公司债券提出决议
④
决定公司内部管理机构的设置
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【单选题】
下列哪项不属于股份有限公司召开临时股东大会的法定情形:( )
①
董事长认为必要时
②
单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时
③
公司未弥补亏损达实收资本总额1/3时
④
董事人数不足公司章程规定人数的2/3时
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【多选题】
股份有限公司有( )情况之一时应当在两个月内召开临时股东大会。
①
董事人数不足公司法规定的人数或公司章程规定人数的2/3时
②
公司未弥补的亏损达股本总额1/3时
③
持有公司股份10%以上的股东请求时
④
监事会提议召开时
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【多选题】
关于股份有限公司董事会会议的表述正确的有( )。
①
董事会每年度至少召开两次会议
②
董事会须由二分之一以上的董事出席方可举行
③
董事会决议必须经全体股东的过半数通过
④
董事应当对董事会的决议承担责任
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【多选题】
关于股份有限公司董事会会议的表述正确的有( )
①
董事会每年度至少召开2次会议
②
董事会须由1/2以上董事出席方可举行
③
董事会决议必须经过全体董事的过半数通过
④
董事应当对董事会的决议承担责任
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随机题目
【单选题】
下列选项中,属于注册会计师对财务报表审计责任内容的是( )。
①
说明合理保证
②
说明构成整套财务报表的每一财务报表的名称
③
说明注册会计师按照审计准则的规定执行了审计工作
④
说明财务报告编制基础所属的国家或地区
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【单选题】
下列有关内部审计报告的表述,错误的是( )。
①
内部审计报告的附件是对审计报告正文进行补充说明的文字和数字资料
②
内部审计报告内容无须包括审计概况和审计建议
③
内部审计报告应当由主管的内部审计机构盖章
④
内部审计报告的收件人应当是与审计项目有管理和监督责任的机构或人员
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【单选题】
在数据收集方法中最基本、最直接的方法是( )。
①
观察法
②
访谈法
③
问卷调查法
④
审阅法
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【单选题】
将被审计单位的产品、服务、管理等方面与同类事项中一直领先或做得最好的同类单位或部门相对照,并借鉴其实践经验的一种数据分析方法是( )。
①
标杆法
②
成本效果法
③
目标评价法
④
价值分析法
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【单选题】
下列各项中,属于计算机审计实施阶段的工作是( )。
①
了解计算机系统在组织机构内部的分布和应用
②
根据审计目标和重要性程度确定应当详细调查的子系统
③
对被审计单位的电子数据进行清理、转换和验证
④
基于所创建的审计中间表分析发现问题线索并进行核查取证
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【单选题】
属于计算机审计中测试信息系统的方法是( )。
①
嵌入审计模块法
②
外部调查法
③
统计抽样法
④
比率分析法
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【单选题】
审计人员因做出错误审计结论和表达错误审计意见,从而导致审计组织和审计人员承担法律责任和相应经济损失的可能性被称为( )。
①
固有风险
②
控制风险
③
抽样风险
④
审计风险
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【单选题】
下列审计风险控制方法中,不属于自我保护法的是( )。
①
遵守审计准则
②
取得管理当局说明书
③
建立风险基金制度
④
提高审计人员的业务水平
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【单选题】
下列各项测试程序中,不属于销售与收款循环内部控制测评的是( )。
①
验证坏账冲销是否经过收款业务、记账业务以外的人员批准
②
了解应收款项账簿记录人员与出纳员的职责分工
③
审核坏账损失的账簿记录及相应的手续
④
分析、计算折让、折扣比例的合理性
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【单选题】
下列各项措施中,审计人员认为能够有效防止向不符合信用标准的客户进行赊销的是( )。
①
批准赊销信用与发货开票相互独立
②
收取支票与收取现金由不同人员负责
③
记录销售收入和应收账款与收取货款相互独立
④
出纳员收到支票后登记银行存款日记账
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