【单选题】【消耗次数:1】
一般微机中不使用的控制方式是()。
程序查询方式
中断方式
DMA方式
通道方式
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相关题目
【单选题】 在DMA传送方式中,传输效率最高的方式是。
①  请求传送方式
②  字符块连续传送方式
③  单字节传送方式
④  级联方式
【多选题】 异步控制方式一般不用于__________,作为其主要控制方式。
①  在单总线结构计算机中访问主存与外设时
②  微型机的CPU控制中
③  组合逻辑控制的CPU中
④  微程序控制器中
【单选题】 DMA方式的接口电路中有程序中断部件,其作用是____。
①  实现数据传送
②  向CPU提出总线使用权
③  向CPU提出传输结束
④  发中断请求。
【单选题】 总线控制方式一般采用______。
①  分布控制
②  集中控制
③  人工控制
④  自由使用
【单选题】 在微机系统中采用DMA方式传输数据时,数据传送是
①  由CPU控制完成
②  由执行程序(软件)完成
③  由DMAC发出的控制信号控制下完成的
④  由总线控制器发出的控制信号控制下完成的
【判断题】 键盘与主机交换数据一般是中断方式。
①  正确
②  错误
【单选题】 DMA方式传送数据时,是由控制的。
①  CPU
②  软件
③  CPU+软件
④  硬件控制器DMAC
【单选题】 中断方式下的中断服务程序中,首先要( )。
①  关闭中断
②  设置中断屏蔽
③  开中断
④  保护现场
【判断题】 DMA控制的主要形式是CPU停机方式。
①  正确
②  错误
【单选题】 DMA传送方式没有程序和指令介入是指(????)?
①  DMA传送全过程?
②  数据传送后
③  数据传送前
④  仅是数据传送期间
随机题目
【单选题】 在委托人没有特定要求的条件下,注册会计师出具的审计报告一般是
①  详式审计报告
②  一般审计报告
③  非公布目的审计报告
④  标准审计报告
【单选题】 注册会计师出具的审计报告的正确性和合法性应由
①  会计师事务所负责
②  委托单位负责
③  审计管理机关负责
④  注册会计师负责
【单选题】 企业下列行为违背企业会计处理方法一贯性原则,审计人员根据其重要性,考虑在审计报告中反映的有
①  上期提取甲存货跌价准备5,000,鉴于其可变现净值降低,本期再提8,000元
②  根据国家统一会计要求,从本期开始对固定资产提取减值准备
③  本期经营状况不佳,将固定资产折旧法由年数总和法改成平均年限法
④  主营业务由赊销改为现销,将坏账核算由备抵法改为直接转销法
【单选题】 期后事项是指影响财务报表的事项,其影响的期间为
①  财务报表截止日后
②  审计报告日之后
③  实地审计工作结束以后
④  财务报表日与审计报告日之间
【单选题】 审计报告日是指
①  财务报表截止日
②  审计报告完成日
③  审计报告报送日
④  审计工作完成日
【单选题】 注册会计师在审计中如遇委托项目中的一部分内容客户已委托其他会计师事务所审计,对此,注册会计师应当
①  与该会计师事务所联系并在工作底稿中说明
②  应当与其他内容一并发表审计意见
③  向委托人说明不对该项内容审计
④  与该会计师事务所联系
【单选题】 审计报告和管理建议书都是注册会计师提出的关于审计结果的正式文件,但从性质上看,管理建议书是提供给被审计单位的
①  内部控制报告
②  会计咨询报告
③  纯粹的服务
④  A和C
【单选题】 某注册会计师于2017年2月20日完成了对某公司2016年度的审计,2017年2月27日撤离了审计现场,2017年3月4日签发审计报告,签发报告的日期为
①  2017年2月20日
②  2017年3月4日
③  2016年2月28日
④  2016年12月31日
【单选题】 注册会计师在审计中发现被审计单位的内部控制存在问题,应当
①  随时向被审计单位有关部门或人员提出,并交换意见
②  在审计业务完成后,以管理建议书的形式反映
③  因为内部控制不是审计的重要内容,不对此进行说明
④  根据性质确定采取的方式,只有非常严重的内部控制问题,才向被审计单位提出
【单选题】 在审计中小公司财务报表过程中,如发现委托人的内部管理制度存在严重问题,注册会计师
①  可以在审计报告中提出保留意见
②  可以书面方式向委托人提出改进意见
③  应以口头方式提出意见,限期改正
④  应以书面方式提出意见,限期改正