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【单选题】【消耗次数:1】
从银行提取现金,出纳员除了填写支票外,还应填写( )。
①
支票领用簿
②
发票领用簿
③
收据领用簿
④
以上均不对
参考答案:
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相关题目
【多选题】
下列属于支票领用登记簿的内容的有( )。
①
领用日期
②
支票号码
③
领用人
④
用途
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【判断题】
制作支票领用单凭证时,标题“支票领用单”需加粗。
①
正确
②
错误
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【单选题】
支票领用单“支票号”的数字格式应为( )。
①
数值
②
会计专用
③
文本
④
自定义
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【判断题】
支票领用单只能用excel制作。
①
正确
②
错误
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【判断题】
支票领用单凭证可以没有日期栏。
①
正确
②
错误
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【单选题】
支票领用单凭证的“预计支出”的数字格式应为( )。
①
货币
②
会计专用
③
文本
④
自定义
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【多选题】
出纳在填写支票时,应加盖的章有( )。
①
财务章
②
公章
③
人名章
④
发票章
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【判断题】
差旅费报销单和支票领用单均无大写金额栏。
①
正确
②
错误
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【单选题】
以下关于现金支票的填写,说法正确的是( )。
①
填写支票日期必须要大写
②
填写支票日期大小写均可
③
大写金额之后不需要加“整”字
④
填写支票时,如发现填写过程中有错误可以直接撕毁,重新填写一张新的现金支票
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【判断题】
差旅费报销单和支票领用单均可不设置日期栏。
①
正确
②
错误
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随机题目
【单选题】
应对审计风险的程序不包括( )。
①
针对财务报表层次重大错报风险确定总体应对措施
②
增加审计程序的不可预见性
③
进一步实施控制测试和实质性程序
④
修改重要性水平
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【单选题】
对库存现金实有数额的审计应通过对库存现金实施( ) 进行。
①
审阅
②
核对
③
分析
④
监盘
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【单选题】
下列不属于银行存款函证对象的是( )。
①
在本年存过款的所有银行账户包括零余额账户
②
本年度内注销的账户
③
银行借款
④
往来单位的银行账户
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【多选题】
审计风险包括( )
①
重大错报风险
②
检查风险
③
会计师事务所诉讼风险
④
审计师能力不足的风险
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【多选题】
下列说法正确的是( )
①
财务报表层次重大错报风险与报表整体存在广泛联系,可能影响多项认定
②
固有风险是在考虑相关的内部控制之前,某类交易、账户余额或披露的某一认定易于发生错报的可能性
③
控制风险是指某类交易、账户余额或披露的某一认定发生错报,该错报单独或连同其他错报是重大的,但没有被内部控制及时防止或发现并纠正的可能性。
④
检查风险可以降低至零
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【多选题】
应收账款审计的步骤包括( )
①
获取或编制应收账款明细表
②
实施实质性分析程序和应收账款函证程序
③
检查应收账款账龄
④
评价计提的应收账款坏账准备的恰当性
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【简答题】
银行询证函应由银行寄回至_____ 所在地址。
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【单选题】
下列有关关键审计事项的说法中,正确的是( )。
①
所有公司财务报表审计中均有关键审计事项
②
同一家被审计单位,各年的关键审计事项数量应当相同
③
关键审计事项数量不宜过多
④
关键审计事项通常只有一个
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【单选题】
关于审计报告的意见类型,以下说法中,不恰当的是( )。
①
如果注册会计师在获取充分、适当的审计证据后认为错报单独或汇总起来对财务报表的影响重大且具有广泛性,则应当出具否定意见的审计报告
②
如果注册会计师无法获取充分、适当的审计证据以作为形成审计意见的基础,但认为未发现的错报对财务报表可能产生的影响重大且具有广泛性,则应当出具保留意见加其他事项段的审计报告
③
如果注册会计师无法获取充分、适当的审计证据以作为形成审计意见的基础,但认为未发现的错报对财务报表可能产生的影响重大,但不具有广泛性,则应当出具保留意见的审计报告
④
如果注册会计师无法获取充分、适当的审计证据以作为形成审计意见的基础,但认为未发现的错报对财务报表可能产生的影响重大且具有广泛性,则应当出具无法表示意见的审计报告
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【单选题】
某注册会计师在编写审计报告时,在审计意见段后使用了“由于……部分所述事项的重要性,我们无法获取充分、适当的审计证据以作为对财务报表发表审计意见的基础。”的述评,这种审计报告是( )。
①
无保留意见审计报告
②
保留意见审计报告
③
否定意见审计报告
④
无法表示意见的审计报告
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