【单选题】
独立审计是按照什么去计划和实施审计工作的?
【单选题】
按照《审计署关于内部审计工作的规定》,下列各项中属于内部审计权限的是:( )。
③
对与审计事项有关的问题向相关人员进行调查,并取得证明材料
④
对本单位最高领导人员及所属单位领导人员进行经济责任审计
【判断题】
审计建议书是审计人员在审计工作结束阶段,为阐明对被审计事项的审查结果,提出意见和建议,做出审计结论,而正式出具的文件
【判断题】
审计工作底稿是形成审计结论发表审计意见的直接依据,形成于审计实施阶段和审计完成阶段
【判断题】
对阻挠、破坏审计工作的被审计单位,政府审计机关可以采取封存有关账册、资产等临时性措施。
【判断题】
审计程序是审计人员在审计实施阶段所必须遵循的审计工作步骤。( )
【判断题】
内部控制制度健全时,即使执行无效,会计信息可靠程度也高,相应地也可以减少审计工作程序。( )
【判断题】
审计人员对审计工作底稿必须妥善保管,防止泄密。
【多选题】
审计的总目标是注册会计师通过执行审计工作,对财务报表的( )发表审计意见。
【多选题】
审计工作底稿的作用有?
③
明确审计人员责任、评价或考核审计人员专业能力与工作业绩的依据