【单选题】【消耗次数:1】
审计报告的类型不包括(  )。
无保留意见
保留意见
否定意见
肯定意见
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【多选题】 非无保留意见的审计报告包括(  )。
①  保留意见的审计报告
②  否定意见的审计报告
③  无法表示意见的审计报告
④  带强调事项段的无保留意见的审计报告
【判断题】 带强调说明段的无保留意见审计报告实质是一种保留意见的审计报告。
①  正确
②  错误
【单选题】 对于被审计单位的下列( )情况,注册会计师应出具无保留意见审计报告。
①  拒绝提供应收账款明细表
②  拒绝提供应收账款明细账
③  拒绝就长期投资进行函证
④  拒绝就存货进行实地监盘
【单选题】 对于被审计单位的下列( )情况,注册会计师应出具无保留意见审计报告。
①  拒绝提供应收账款明细表
②  拒绝提供应收账款明细账
③  拒绝就长期投资进行函证
④  拒绝就存货进行实地监盘
【判断题】 标准意见审计报告,是注册会计师对被审计单位会计报表发表不带说明段的无保留意见审计报告。
①  正确
②  错误
【单选题】 当审计人员出具无保留意见的审计报告时,如果认为必要,可以(  ),增加对重要事项的说明。
①  取消意见段,增加说明段
②  在范围段与意见段间说明所持意见的理由
③  在意见段后增加一个强调事项段
④  在意见段前增加解释性说明
【单选题】 下列专用术语哪些表示的是保留意见( )。
①  由于上述问题造成的重大影响
②  除上述问题造成的影响以外
③  除存在上述问题以外
④  由于无法获取必要的审计证据
【判断题】 当注册会计师因审计范围受到限制而出具保留意见的审计报告时,意见段的措辞应当表明保留意见是针对审计范围对财务报表可能产生的影响而不是针对审计范围限制本身。
①  正确
②  错误
【单选题】 以下事项中,( )既可能导致注册会计师出具保留意见,又可能导致否定意见,但一般不导致无法表示意见。
①  审计范围受到客观条件的局部重要限制
②  被审计单位的律师拒绝对注册会计师的询问作必要的答复
③  被审计单位严重限制了注册会计师的审计范围
④  被审计单位对重大事项的处理不符合国家颁布的《企业会计准则》的规定
【单选题】 以下事项中,( )既可能导致注册会计师出具保留意见,又可能导致否定意见,但一般不导致无法表示意见。
①  审计范围受到客观条件的局部重要限制
②  被审计单位的律师拒绝对注册会计师的询问作必要的答复
③  被审计单位严重限制了注册会计师的审计范围
④  被审计单位对重大事项的处理不符合国家颁布的《企业会计准则》的规定
【单选题】 当出具非无保留意见的审计报告时,注册会计师应当增加说明段,清楚的说明导致所发表意见或无法发表意见的所有原因,并在可能情况下,指出其对什么的影响程度?
①  审计报告
②  财务报表
③  审计意见
④  财务信息
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【多选题】 小企业在实施内部控制的过程中,可以采用灵活适当的信息沟通方式,这些沟通方式包括(  )。
①  发函
②  面谈
③  专题会议
④  电话
【多选题】 小企业开展内部控制日常监督应当重点关注的情形包括(  )。
①  因资源限制而无法实现不相容岗位相分离
②  业务流程发生重大变化
③  开展新业务、采用新技术、设立新岗位
④  企业战略方向、业务范围、经营管理模式、股权结构发生重大变化
【多选题】 在发生下列哪些情形时,小企业应当评估现行的内部控制措施是否仍然适用,并对不适用的部分及时进行更新优化(  )。
①  企业面临的风险发生重大变化
②  其他可能对企业产生重大影响的事项
③  关键岗位人员胜任能力不足
④  企业战略方向、业务范围、经营管理模式、股权结构发生重大变化
【多选题】 下列属于小企业建立与实施内部控制应当重点关注的领域的有(  )。
①  资金管理
②  重要资产管理(包括核心技术)
③  成本费用管理
④  信息技术管理
【多选题】 常用的风险评估方法包括(  )。
①  问卷调查
②  专家咨询
③  管理层访谈
④  集体讨论
【多选题】 小企业应当恰当识别与控制目标相关的内外部风险,比如(  )。
①  合规性风险
②  资金资产安全风险
③  信息安全风险
④  合同风险
【多选题】 小企业内部控制的目标是(  )。
①  达到预期营业收入
②  财务报告信息真实完整可靠
③  合理保证小企业经营管理合法合规
④  资金资产安全
【多选题】 中小企业划分为中型、小型、微型三种类型,具体标准根据企业(  )等指标,结合行业特点制定。
①  营业成本
②  从业人员
③  营业收入
④  资产总额
【多选题】 小企业内部控制规范(试行)解读是根据(  )等法律法规及制定的。
①  《中华人民共和国公司法》
②  《企业内部控制基本规范》
③  《中华人民共和国会计法》
④  《合同法》
【判断题】 小企业是不允许委托会计师事务所对内部控制的有效性进行审计。(  )
① 
②