【单选题】【消耗次数:1】
最常见的对控制的监督活动之一是(  )。
复核
审批
内部审计
注册会计师审计
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【单选题】 注册会计师在审计中发现被审计单位的内部控制存在问题,应当
①  随时向被审计单位有关部门或人员提出,并交换意见
②  在审计业务完成后,以管理建议书的形式反映
③  因为内部控制不是审计的重要内容,不对此进行说明
④  根据性质确定采取的方式,只有非常严重的内部控制问题,才向被审计单位提出
【单选题】 我国注册会计师审计准则,是规定注册会计师执行?
①  咨询业务
②  会计业务
③  审计业务
④  管理业务
【单选题】 我国的注册会计师审计准则,规定注册会计师执行
①  咨询业务
②  会计业务
③  审计业务
④  管理业务
【判断题】 政府审计、注册会计师审计和内部审计各自的审计对象没有区别。
①  正确
②  错误
【判断题】 注册会计师可以单独进行内部控制审计,也可以将内部控制审计与财务报表审计整合进行,
①  正确
②  错误
【多选题】 注册会计师在了解被审计单位的内部控制时,需要了解的被审计单位的控制活动主要包括( )。
①  风险评估
②  授权和业绩评价
③  实物控制
④  职责分离
【判断题】 审计按其内容与目的分为国家审计、内部审计与注册会计师审计。
①  正确
②  错误
【判断题】 在我国审计监督体系中,政府审计是主导,内部审计是基础,而注册会计师审计是不可缺少的重要力量。
①  正确
②  错误
【单选题】 注册会计师执行审计工作的前提是( )
①  管理层和治理层认可与财务报表相关的责任
②  被审计单位缺乏必要的对财务报表编制的监督程序
③  管理层推卸其对财务报表的责任
④  注册会计师了解被审计单位的财务环境
【单选题】 如果注册会计师在审计过程中利用了前任注册会计师的工作,以下说法中错误的是
①  不得在审计报告中提及前任注册会计师
②  在出具的审计报告中应当提及前任注册会计师的工作,以更好的支持其所发表的审计意见
③  在进行沟通前应当征得被审计单位的同意
④  在接受委托后可以利用查阅审计工作底稿的方式与前任注册会计师之间进行沟通
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【判断题】 公司可以在许多城市和州分销产品与服务,所以公司的销售可以覆盖所有的地区
①  正确
②  错误
【判断题】 形象广告策划的时间短,见效快
①  正确
②  错误
【判断题】 广告思想性原则是国际广告业共同遵守的普遍原则
①  正确
②  错误
【单选题】 广告社会效果测定的方法包括
①  事前预定
②  事中测定
③  事后评定
④  以上都是
【单选题】 付费搜索引擎广告链接出现在SERP页面顶部和
①  左侧栏
②  中侧栏
③  右侧栏
④  底部
【单选题】 下列哪一项是符合负广告的特征的
①  提升企业知名度
②  扩大影响力
③  提炼品牌竞争力
④  不可预知性
【单选题】 广告调查的内容不包括以下哪一个
①  广告环境调查
②  广告产品调查
③  广告设计调查
④  广告文案调查
【判断题】 杂志、传单、海报、招贴等也是重要的方式,它们可以最直接地把有效的信息传播给受众
①  正确
②  错误
【判断题】 爱普生公司在国内正式发售其喷墨打印机新品SLYLUSC63,打印出来无论照片还是文档,即使放置在水中数小时,也毫不掉色褪色
①  正确
②  错误
【判断题】 现代广告广义的策划也叫全程策划,狭义策划也叫项目策划
①  正确
②  错误