【单选题】【消耗次数:1】
下列关于第三个层面“内部审计”的说法中,错误的是(  )。
内部审计是一项独立、客观的审查和咨询活动,其目的在于增加企业的价值和改进经营
内部审计部门独立于业务单位部门
内部审计是企业内部活动的监督者
外部审计人员不能利用内部审计人员的工作
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【单选题】 内部审计作为企业内部活动的监督者做到(  )。
①  分析欺诈是如何发生的
②  改正内部控制中导致欺诈的缺陷
③  杜绝未来欺诈的发生
④  保护资产
【单选题】 下来关于内部审计是企业内部活动的监督者的职能描述中,不正确的是(  )。
①  保护资产
②  遵守政策、程序和法律法规
③  机构内部控制系统的有效性和完备性
④  对经营或项目的设定目标的完成情况
【判断题】 企业内部审计部门应当对内部控制评价报告的真实性负责。
①  正确
②  错误
【单选题】 下列关于内部审计的说法中错误的是(  )。
①  内部审计独立性相对较差
②  内部审计的结论具有法律效力
③  内部审计侧重于内向服务
④  部门内部审计具有外部审计的特征
【判断题】 审计业务约定书适用于单位内部审计人员执行的内部业务。
①  正确
②  错误
【单选题】 年末,企业内部审计部门对财务部门编制的会计报表进行审查,下列表述中,正确的是( )。
①  该审查属于单位内部监督和事中监督
②  该审查属于单位内部监督和事后监督
③  该审查属于社会监督和事后监督
④  该审查属于社会监督和事中监督
【单选题】 (单选)年末,企业内部审计部门对财务部门编制的会计报表进行审查,下列表述中,正确的是()
①  该审查属于单位内部监督和事中监督
②  该审查属于单位内部监督和事后监督
③  该审查属于社会监督和事后监督
④  该审查属于社会监督和事中监督
【单选题】 按照《审计署关于内部审计工作的规定》,下列各项中属于内部审计权限的是:( )。
①  对可能隐匿的会计凭证可不经任何人批准予以封存
②  对违法违规行为的直接责任人进行处罚
③  对与审计事项有关的问题向相关人员进行调查,并取得证明材料
④  对本单位最高领导人员及所属单位领导人员进行经济责任审计
【多选题】 内部审计角色和职能有(  )。
①  企业内部活动的监督者
②  防错纠弊的检察员
③  监控企业运作和资源使用的效率和效果
④  协助外部审计人员
【单选题】 审计业务少的单位和小型企事业组织,可不设独立的内部审计机构,但是应设置专职的()
①  监察人员
②  内部审计人员
③  会计检查人员
④  纪律检查委员
随机题目
【判断题】 P、D、C、A这四项任务完成后,质量管理工作到此完全结束。
①  正确
②  错误
【判断题】 当自然状态的数量大于等于2,各种自然状态出现的概率未知且不可估计时,此时的决策属于风险型决策。
①  正确
②  错误
【判断题】 单位工程是具有独立的设计文件,竣工后可以独立发挥效能或效益的工程。
①  正确
②  错误
【判断题】 构筑物志指那些具有基础结构和上部结构而不具备内部空间,或具有一定的内部空间但不以人类在其中活动为功能目的的建筑产品。
①  正确
②  错误
【判断题】 项目管理的对象是项目,项目管理的目标就是项目的目标。
①  正确
②  错误
【单选题】 在下列各种合同中,一般情况下()的合同有效。
①  限制民事行为能力人订立,未由法定代理人追认
②  无代理权人订立,被代理人未作表示
③  法定代表人越权订立,相对人不知道其超越权限
④  无处分权人处分他人财产订立,未经权利人追认
【单选题】 投标人串通投标、抬高标价或者压低标价的行为是()。
①  市场行为
②  企业行为
③  正当竞争行为
④  不正当竞争行为
【单选题】 当承包商部分的施工质量未达到合同规定的要求时,监理工程师()。
①  不承担责任
②  承担连带责任
③  承担全部责任
④  同意扣除一定数量的酬金
【单选题】 设计合同订立后,尚未开始设计工作,发包人因故解除合同()。
①  退还发包人已付的定金
②  退还发包人已付的设计费
③  不退还发包人已付的定金
④  不退还发包人已付的设计费
【单选题】 定标签订合同时,应对()作为中标的合同价。
①  评标价
②  标底价
③  修正后的标底价
④  投标价