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【单选题】【消耗次数:1】
下列关于第三个层面“内部审计”的说法中,错误的是( )。
①
内部审计是一项独立、客观的审查和咨询活动,其目的在于增加企业的价值和改进经营
②
内部审计部门独立于业务单位部门
③
内部审计是企业内部活动的监督者
④
外部审计人员不能利用内部审计人员的工作
参考答案:
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相关题目
【单选题】
内部审计作为企业内部活动的监督者做到( )。
①
分析欺诈是如何发生的
②
改正内部控制中导致欺诈的缺陷
③
杜绝未来欺诈的发生
④
保护资产
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【单选题】
下来关于内部审计是企业内部活动的监督者的职能描述中,不正确的是( )。
①
保护资产
②
遵守政策、程序和法律法规
③
机构内部控制系统的有效性和完备性
④
对经营或项目的设定目标的完成情况
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【判断题】
企业内部审计部门应当对内部控制评价报告的真实性负责。
①
正确
②
错误
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【单选题】
下列关于内部审计的说法中错误的是( )。
①
内部审计独立性相对较差
②
内部审计的结论具有法律效力
③
内部审计侧重于内向服务
④
部门内部审计具有外部审计的特征
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【判断题】
审计业务约定书适用于单位内部审计人员执行的内部业务。
①
正确
②
错误
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【单选题】
年末,企业内部审计部门对财务部门编制的会计报表进行审查,下列表述中,正确的是( )。
①
该审查属于单位内部监督和事中监督
②
该审查属于单位内部监督和事后监督
③
该审查属于社会监督和事后监督
④
该审查属于社会监督和事中监督
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【单选题】
(单选)年末,企业内部审计部门对财务部门编制的会计报表进行审查,下列表述中,正确的是()
①
该审查属于单位内部监督和事中监督
②
该审查属于单位内部监督和事后监督
③
该审查属于社会监督和事后监督
④
该审查属于社会监督和事中监督
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【单选题】
按照《审计署关于内部审计工作的规定》,下列各项中属于内部审计权限的是:( )。
①
对可能隐匿的会计凭证可不经任何人批准予以封存
②
对违法违规行为的直接责任人进行处罚
③
对与审计事项有关的问题向相关人员进行调查,并取得证明材料
④
对本单位最高领导人员及所属单位领导人员进行经济责任审计
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【多选题】
内部审计角色和职能有( )。
①
企业内部活动的监督者
②
防错纠弊的检察员
③
监控企业运作和资源使用的效率和效果
④
协助外部审计人员
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【单选题】
审计业务少的单位和小型企事业组织,可不设独立的内部审计机构,但是应设置专职的()
①
监察人员
②
内部审计人员
③
会计检查人员
④
纪律检查委员
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随机题目
【判断题】
员工的培训时间与培训项目日程安排发生冲突,而且受训者分散,此时新技术培训相对就具备优势。
①
正确
②
错误
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【判断题】
敏感性训练法又称T小组法,敏感性训练要求学员在小组中就参加者的个人情感、态度及行为进行坦率、公正的讨论,相互交流对各自行为的看法,并说明其引起的情绪反应。
①
正确
②
错误
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【判断题】
新员工进入一个企业,他或她面临的主要问题有三个方面:进入群体的问题、现实与期望的矛盾、第一工作环境的问题。
①
正确
②
错误
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【判断题】
评价中心更多关注个体能力发展的具体过程和方法。
①
正确
②
错误
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【判断题】
领导者开发方法主要是通过自我意识培养。
①
正确
②
错误
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【判断题】
培训制度主要包括培训开发保证制度、考评制度和档案管理制度。
①
正确
②
错误
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【判断题】
第三代发展中心是胜任力中心。其特点是员工能充分参与,并在事后获得系统、自觉的自我学习。
①
正确
②
错误
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【判断题】
教练技术属于脱产培训的一种常见的方法。
①
正确
②
错误
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【判断题】
通过相互作用分析培训后,要让学员尽量以父母的自我状态控制自己,并以父母的语调、姿态和行为对待别人。
①
正确
②
错误
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【判断题】
通过管理角色理论的培训,主要目的是提升受训者的管理技能,以达到动机激励状态的改变。
①
正确
②
错误
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