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【判断题】【消耗次数:1】
小企业应当随意选择内部人员实施内部控制监督。( )
①
对
②
错
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相关题目
【多选题】
小企业开展内部控制日常监督应当重点关注的情形包括( )。
①
因资源限制而无法实现不相容岗位相分离
②
业务流程发生重大变化
③
开展新业务、采用新技术、设立新岗位
④
企业战略方向、业务范围、经营管理模式、股权结构发生重大变化
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【单选题】
( )是企业对内部控制建立与实施情况进行监督检查,评价内部控制的有效性,发现内部控制缺陷,应当及时加以改进。
①
内部环境
②
风险评估
③
信息与沟通
④
内部监督
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【单选题】
小企业应当根据年度评价结果,结合内部控制日常监督情况,编制( ),并提交小企业主要负责人审阅。
①
年度内部控制报告
②
季度内部控制报告
③
年度财务报表
④
中期财务报告
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【多选题】
下列属于小企业建立与实施内部控制应当重点关注的领域的有( )。
①
资金管理
②
重要资产管理(包括核心技术)
③
成本费用管理
④
信息技术管理
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【单选题】
小企业应当依据所设定的内部控制目标和内部控制建设工作规划,有针对性地选择评估对象开展( )。
①
风险测评
②
风险识别
③
风险评估
④
风险应对
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【单选题】
财务报表审计中,审计人员在对内部控制进行初评后,应当实施内部控制测试的情形是( )。
①
进行内部控制测试成本较高
②
内部控制设计合理且预期运行有效
③
内部控制设计存在重大缺陷
④
难以对内部控制的健全性和有效性作出评价
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【单选题】
在实施电子商务计划的人员中,哪种人员最好由内部人员担任( )
①
应用专家
②
业务管理
③
客户服务
④
系统管理
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【多选题】
企业实施内部控制评价至少应当遵循下列( )原则。
①
全面性原则
②
重要性原则
③
客观性原则
④
及时性原则
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【多选题】
防范内部人员恶意破坏的做法有()。
①
A.严格访问控制
②
B.完善的管理措施
③
C.有效的内部审计
④
D.适度的安全防护措施
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【多选题】
相比于复杂的大中企业的内部控制措施,小企业不可缺少以下内部控制措施( )。
①
不相容岗位分离
②
关键岗位人员管理
③
内部授权审批控制
④
单据控制
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随机题目
【判断题】
医院年度财务报告应按规定经过注册会计师审计。( )
①
对
②
错
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【单选题】
自( )公允价值计量被引入我国会计准则体系之后,这一计量属性便迅速发展。除金融工具外,它还蔓延至企业合并、非货币性资产交换、债务重组、租赁等重要经济业务之中。
①
2006年
②
2007年
③
2008年
④
2009年
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【单选题】
企业将房地产存货转为采用公允价值计量的投资性房地产,转换日存货公允价值小于原账面价值差额记入( )。
①
营业外支出
②
其他综合收益
③
公允价值变动损益
④
其他业务成本
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【单选题】
原始凭证是( )的依据。
①
编制会计报表
②
编制记账凭证
③
登记账簿
④
编制日记账
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【单选题】
“资产减值损失”属于( )科目。
①
资产类
②
成本类
③
负债类
④
损益类
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【单选题】
预收账款属于企业的一项( )。
①
资产
②
负债
③
所有者权益
④
利润
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【单选题】
某企业全年实现利润总额105万元,其中包括国债利息收入35万元,税收滞纳金20万元,超标的工会经费10万元。该企业的所得税税率为25%。假设不存在递延所得税,则计算的本期所得税费用为( )万元。
①
25
②
26.25
③
35
④
31.25
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【单选题】
下列各项属于企业资产的是( )。
①
应付账款
②
融资租入的设备
③
预收账款
④
即将购入的原材料
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【单选题】
以下不属于财务报表的是( )。
①
资产负债表
②
利润表
③
所有者权益变动表
④
试算平衡表
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【单选题】
下列各项中,应计入企业管理费用的是( )。
①
收回应收账款发生的现金折扣
②
处置无形资产净损失
③
生产车间机器设备的折旧费
④
生产车间发生的排污费
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