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【单选题】【消耗次数:1】
财务报表审计中,审计人员在对内部控制进行初评后,应当实施内部控制测试的情形是( )。
①
进行内部控制测试成本较高
②
内部控制设计合理且预期运行有效
③
内部控制设计存在重大缺陷
④
难以对内部控制的健全性和有效性作出评价
参考答案:
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相关题目
【单选题】
社会审计人员在财务报表审计中对内部控制进行初评后,认为应该测试内部控制有效的情况是( )。
①
难以对内部控制的健全性做出评价
②
内部控制的设置极不健全
③
管理当局极不重视内部控制建立工作
④
内部控制预期运行有效
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【单选题】
( )是企业对内部控制建立与实施情况进行监督检查,评价内部控制的有效性,发现内部控制缺陷,应当及时加以改进。
①
内部环境
②
风险评估
③
信息与沟通
④
内部监督
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【判断题】
因为对内部控制的内部控制测试不是每次审计必作的,故对内部控制的研究评价不是每次审计必作的。
①
正确
②
错误
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【多选题】
评价内部控制系统健全性、有效性的审计依据主要有
①
规章制度
②
内部管理控制制度
③
内部会计控制制度
④
内部审计制度
⑤
业务规范和技术经济标准
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【多选题】
内部控制有效性,是指企业建立与实施内部控制对实现控制目标提供合理保证的程度,包括( )。
①
内部控制设计的有效性
②
内部控制运行的有效性
③
内部控制管理的有效性
④
内部控制计划的有效性
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【判断题】
注册会计师可以单独进行内部控制审计,也可以将内部控制审计与财务报表审计整合进行,
①
正确
②
错误
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【单选题】
( )强调内部控制评价工作应当准确地揭示经营管理的风险状况,如实反映内部控制设计和运行的有效性。
①
全面性原则
②
重要性原则
③
客观性原则
④
及时性原则
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【判断题】
内部审计制度也成为评价内部控制系统有效性的依据。
①
正确
②
错误
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【单选题】
( )设定了被审计单位的内部控制基调,影响员工对内部控制的认识和态度。
①
控制活动
②
控制监督
③
控制环境
④
控制检查
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【单选题】
( )设定了被审计单位的内部控制基调,影响员工对内部控制的认识和态度。
①
控制活动
②
控制监督
③
控制环境
④
控制检查
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随机题目
【多选题】
下列各组概念作为划分的子项,其中不属于正确运用二分法得到的子项是()。
①
演择推理、归纳推理和类化推理
②
交叉关系和非全异关系
③
直接推理和间接推理
④
对称关系与非对称关系
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【多选题】
下列各组概念中不具有属种关系的是()。
①
“毛泽东选集”与“纪念白求恩”
②
“太阳系”与“地球”
③
“负判断”与“否定判断”
④
“青年”与“团员””
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【多选题】
“科学是有用的,逻辑学是科学,所以逻辑学是有用的”这一推理不是()也不是()
①
演绎推论
②
或然性推论
③
间接推理
④
直接推理
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【多选题】
以PEM为一前提,增补()为另一前提,可以必然推出。
①
SAM
②
SOM
③
SIM
④
MAS
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【多选题】
归纳推理和演绎推理的区别表现在()
①
思维的进程不同;
②
前提与结论的联系性质不同;
③
结论与前提断定的范围不同;
④
前提的真假不同。
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【多选题】
根据性质判断的对当关系,从“并非有些自学成才者淡是经过刻苦努力的”可以推出()
①
所有的自学成才者都是经过刻苦努力的;
②
所有的自学成才者都不是经过刻苦努力的;
③
有些自学者是经过刻苦努力的;
④
并非所有成才者都不是经过刻苦努力的。
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【多选题】
三段论第一格的规则是()
①
大前提必须是全称判断;
②
大前提必须是肯定判断;
③
前提必须有一个是否定判断;
④
结论必须是特称判断。
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【多选题】
下列关系中,具有传递性质的关系有()。
①
概念间的真包含于关系
②
概念间的交叉关系
③
判断间的等值关系
④
判断间的蕴涵关系
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【多选题】
若“所有S是P”与“所有P是S”均假,则S与P在外延具有()关系或()关系。
①
全同
②
S真包含P
③
全异
④
交叉
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【多选题】
如果A与B都是单独概念,则A与B的外延关系不可能是()关系。
①
真包含于
②
真包含
③
交叉
④
不交叉
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