【单选题】【消耗次数:1】
被审计单位内部控制设置比较健全,但未予有效执行,导致大部分经济业务失控,应将其内部控制风险评估为( )。
低控制风险
中等控制风险
高控制风险
无控制风险
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【单选题】 被审计单位内部控制设置比较健全,但未予有效执行,导致大部分经济业务失控,应将其内部控制风险评估为( )。
①  中等水平
②  低水平
③  无风险
④  高水平
【多选题】 内部控制制度风险评估的内容包括?
①  确定风险承受能力和可接受水平
②  采取讨论、咨询专业机构等方法识别
③  风险成因、整体承受能力
④  风险回避、风险承担、风险降低和风险分担
【判断题】 对外投资业务内部控制的核心是风险控制。对
①  正确
②  错误
【单选题】 被审计单位的内部控制未能发现或防止重大差错的风险是( )。
①  固有风险
②  控制风险
③  检查风险
④  经营风险
【多选题】 审计人员不能控制的风险有( )。
①  固有风险
②  检查风险
③  控制风险
④  重大错报风险
【判断题】 内部控制是风险管理的自然延伸与升华,风险管理是内部控制的基础和本质要求。(  )
① 
② 
【判断题】 COSO认为,内部控制是风险管理不可分割的一个部分。完善的内部控制机制不仅可以保障风险管理体系的健全,而且可以促进风险管理策略的有效实施
①  正确
②  错误
【单选题】 操作风险评估和控制的内部环境因素不包括( )。
①  公司治理结构
②  合规管理文化
③  信息系统建设
④  外部控制体系
【单选题】 采取业务分包、购买保险等方式和适当的控制措施,将风险控制在风险承受度之内的策略是风险应对的(  )。
①  风险规避
②  风险降低
③  风险分担
④  风险承受
【判断题】 注册会计师如拟信赖内部控制,应当实施内部控制测试,以将控制风险降低至可接受水平。
①  正确
②  错误
随机题目
【判断题】 大数据实际上就是一个统计概率。
①  正确
②  错误
【判断题】 互联网金融的一个核心,就是要通过信息技术降低风险和成本,增强流动性。
①  正确
②  错误
【判断题】 难以提供完备数据和有效的抵押和担保,是小微企业贷款困难的原因。
①  正确
②  错误
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①  正确
②  错误
【判断题】 麦肯锡网络零售统计报告中网络零售规模比较多的是中国。
①  正确
②  错误
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①  正确
②  错误
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①  正确
②  错误
【判断题】 我国的百度、腾讯、阿里巴巴等,都属于平台类企业,走的也是平台经济的路线。
①  正确
②  错误
【判断题】 科学素养其实是素养概念的延伸和派生。( )
①  正确
②  错误
【单选题】 刀工素有“剞花如荔,切丝如发,片薄如纸”美誉的是哪一个菜系?( )
①  赣菜
②  闽菜
③  湘菜
④  粤菜