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【单选题】【消耗次数:1】
被审计单位内部控制设置比较健全,但未予有效执行,导致大部分经济业务失控,应将其内部控制风险评估为( )。
①
低控制风险
②
中等控制风险
③
高控制风险
④
无控制风险
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相关题目
【单选题】
被审计单位内部控制设置比较健全,但未予有效执行,导致大部分经济业务失控,应将其内部控制风险评估为( )。
①
中等水平
②
低水平
③
无风险
④
高水平
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【多选题】
内部控制制度风险评估的内容包括?
①
确定风险承受能力和可接受水平
②
采取讨论、咨询专业机构等方法识别
③
风险成因、整体承受能力
④
风险回避、风险承担、风险降低和风险分担
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【判断题】
对外投资业务内部控制的核心是风险控制。对
①
正确
②
错误
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【单选题】
被审计单位的内部控制未能发现或防止重大差错的风险是( )。
①
固有风险
②
控制风险
③
检查风险
④
经营风险
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【多选题】
审计人员不能控制的风险有( )。
①
固有风险
②
检查风险
③
控制风险
④
重大错报风险
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【判断题】
内部控制是风险管理的自然延伸与升华,风险管理是内部控制的基础和本质要求。( )
①
对
②
错
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【判断题】
COSO认为,内部控制是风险管理不可分割的一个部分。完善的内部控制机制不仅可以保障风险管理体系的健全,而且可以促进风险管理策略的有效实施
①
正确
②
错误
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【单选题】
操作风险评估和控制的内部环境因素不包括( )。
①
公司治理结构
②
合规管理文化
③
信息系统建设
④
外部控制体系
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【单选题】
采取业务分包、购买保险等方式和适当的控制措施,将风险控制在风险承受度之内的策略是风险应对的( )。
①
风险规避
②
风险降低
③
风险分担
④
风险承受
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【判断题】
注册会计师如拟信赖内部控制,应当实施内部控制测试,以将控制风险降低至可接受水平。
①
正确
②
错误
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随机题目
【判断题】
大数据实际上就是一个统计概率。
①
正确
②
错误
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【判断题】
互联网金融的一个核心,就是要通过信息技术降低风险和成本,增强流动性。
①
正确
②
错误
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【判断题】
难以提供完备数据和有效的抵押和担保,是小微企业贷款困难的原因。
①
正确
②
错误
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【判断题】
信息技术实际上可以让整个组织架构更加立体和网络化。
①
正确
②
错误
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【判断题】
麦肯锡网络零售统计报告中网络零售规模比较多的是中国。
①
正确
②
错误
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【判断题】
“互联网+”是互联网与传统产业的融合创新,在竞争和合作中形成新业态的过程。
①
正确
②
错误
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【判断题】
我国互联网的发展经第三阶段是从“互联网+”服务阶段进入“互联网+”制造阶段。
①
正确
②
错误
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【判断题】
我国的百度、腾讯、阿里巴巴等,都属于平台类企业,走的也是平台经济的路线。
①
正确
②
错误
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【判断题】
科学素养其实是素养概念的延伸和派生。( )
①
正确
②
错误
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【单选题】
刀工素有“剞花如荔,切丝如发,片薄如纸”美誉的是哪一个菜系?( )
①
赣菜
②
闽菜
③
湘菜
④
粤菜
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