答案查看网,轻松搜题/搜资源
登录
×
登录账号
记住密码
立即注册
忘记密码
×
注册
使用微信扫描二维码,获取账号密码后免费查看答案
前往登录
忘记密码
×
忘记密码
使用微信扫描下方二维码,即可找回您的账号密码
前往登录
立即注册
搜题/搜资源
【单选题】【消耗次数:1】
买入一单位远期,且买入一单位看跌期权(标的资产相同、到期日相同)等同于( )
①
卖出一单位看涨期权
②
买入标的资产
③
买入一单位看涨期权
④
卖出标的资产
参考答案:
复制
纠错
相关题目
【单选题】
投资者买入资产并卖出看涨期权,其收益结果等同于?
①
卖出看跌期权
②
买入看涨期权
③
卖出看涨期权
④
以上都不对
查看完整题目与答案
【单选题】
买入一手看涨期权,同时卖出相同执行价格、相同到期时间的一手看跌期权,其损益情况最接近于?
①
买入一定数量标的资产
②
卖出一定数量标的资产
③
买入两手看涨期权
④
卖出两手看涨期权
查看完整题目与答案
【判断题】
如果某个看涨期权处于实值状态,那么相同标的、相同行权价格的看跌期权一定处于虚值状态
①
正确
②
错误
查看完整题目与答案
【单选题】
买入1手5月份到期的执行价为1050的看跌期权,期权费为30,同时卖出1手5月份到期的执行价为1000的看跌期权,权利金为10,两个期权的标的相同。则该组合的最大盈利、最大亏损、组合类型分别为?
①
20,-30,牛市差价组合
②
20,-30,熊市差价组合
③
30,-20,牛市差价组合
④
30,-20,熊市差价组合
查看完整题目与答案
【单选题】
某投资者买入一手看跌期权,该期权可令投资者卖出100股标的股票。行权价为70元,当前股票价格为65元,该期权价格为7元。期权到期日,股票价格为55元,不考虑交易成本,投资者行权净收益为?
①
800元
②
500元
③
300元
④
-300元
查看完整题目与答案
【多选题】
一个卖出看跌期权可以由?进行对冲
①
买入标的资产
②
卖出标的资产
③
买入标的期货
④
卖出标的期货
查看完整题目与答案
【多选题】
在市场有利于买方时,买方将买入( )期权,可以行权以约定价格买入外汇。
①
看跌
②
看涨
③
买入
④
卖出
查看完整题目与答案
【简答题】
某人买入一份看涨期权合约,协定价25元每股,期权费2元每股,每份期权100股。当标的物的市场价格大于( [填空1])元时,开始盈利,价格越高,获利越多。
查看完整题目与答案
【单选题】
标的资产价格越高,协议价格越低,看涨期权的价格就越?
①
高
②
不变
③
低
④
不确定
查看完整题目与答案
【判断题】
牛市价差组合是一种对标的物看涨且风险有限的期权交易策略,它只可以由看涨期权组成。
①
正确
②
错误
查看完整题目与答案
随机题目
【单选题】
下列选项中,属于注册会计师对财务报表审计责任内容的是( )。
①
说明合理保证
②
说明构成整套财务报表的每一财务报表的名称
③
说明注册会计师按照审计准则的规定执行了审计工作
④
说明财务报告编制基础所属的国家或地区
查看完整题目与答案
【单选题】
下列有关内部审计报告的表述,错误的是( )。
①
内部审计报告的附件是对审计报告正文进行补充说明的文字和数字资料
②
内部审计报告内容无须包括审计概况和审计建议
③
内部审计报告应当由主管的内部审计机构盖章
④
内部审计报告的收件人应当是与审计项目有管理和监督责任的机构或人员
查看完整题目与答案
【单选题】
在数据收集方法中最基本、最直接的方法是( )。
①
观察法
②
访谈法
③
问卷调查法
④
审阅法
查看完整题目与答案
【单选题】
将被审计单位的产品、服务、管理等方面与同类事项中一直领先或做得最好的同类单位或部门相对照,并借鉴其实践经验的一种数据分析方法是( )。
①
标杆法
②
成本效果法
③
目标评价法
④
价值分析法
查看完整题目与答案
【单选题】
下列各项中,属于计算机审计实施阶段的工作是( )。
①
了解计算机系统在组织机构内部的分布和应用
②
根据审计目标和重要性程度确定应当详细调查的子系统
③
对被审计单位的电子数据进行清理、转换和验证
④
基于所创建的审计中间表分析发现问题线索并进行核查取证
查看完整题目与答案
【单选题】
属于计算机审计中测试信息系统的方法是( )。
①
嵌入审计模块法
②
外部调查法
③
统计抽样法
④
比率分析法
查看完整题目与答案
【单选题】
审计人员因做出错误审计结论和表达错误审计意见,从而导致审计组织和审计人员承担法律责任和相应经济损失的可能性被称为( )。
①
固有风险
②
控制风险
③
抽样风险
④
审计风险
查看完整题目与答案
【单选题】
下列审计风险控制方法中,不属于自我保护法的是( )。
①
遵守审计准则
②
取得管理当局说明书
③
建立风险基金制度
④
提高审计人员的业务水平
查看完整题目与答案
【单选题】
下列各项测试程序中,不属于销售与收款循环内部控制测评的是( )。
①
验证坏账冲销是否经过收款业务、记账业务以外的人员批准
②
了解应收款项账簿记录人员与出纳员的职责分工
③
审核坏账损失的账簿记录及相应的手续
④
分析、计算折让、折扣比例的合理性
查看完整题目与答案
【单选题】
下列各项措施中,审计人员认为能够有效防止向不符合信用标准的客户进行赊销的是( )。
①
批准赊销信用与发货开票相互独立
②
收取支票与收取现金由不同人员负责
③
记录销售收入和应收账款与收取货款相互独立
④
出纳员收到支票后登记银行存款日记账
查看完整题目与答案