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【判断题】【消耗次数:1】
因为对内部控制的内部控制测试不是每次审计必作的,故对内部控制的研究评价不是每次审计必作的。
①
正确
②
错误
参考答案:
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纠错
相关题目
【单选题】
财务报表审计中,审计人员在对内部控制进行初评后,应当实施内部控制测试的情形是( )。
①
进行内部控制测试成本较高
②
内部控制设计合理且预期运行有效
③
内部控制设计存在重大缺陷
④
难以对内部控制的健全性和有效性作出评价
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【单选题】
社会审计人员在财务报表审计中对内部控制进行初评后,认为应该测试内部控制有效的情况是( )。
①
难以对内部控制的健全性做出评价
②
内部控制的设置极不健全
③
管理当局极不重视内部控制建立工作
④
内部控制预期运行有效
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【单选题】
( )设定了被审计单位的内部控制基调,影响员工对内部控制的认识和态度。
①
控制活动
②
控制监督
③
控制环境
④
控制检查
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【单选题】
( )设定了被审计单位的内部控制基调,影响员工对内部控制的认识和态度。
①
控制活动
②
控制监督
③
控制环境
④
控制检查
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【判断题】
企业内部审计部门应当对内部控制评价报告的真实性负责。
①
正确
②
错误
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【单选题】
( )是企业对内部控制建立与实施情况进行监督检查,评价内部控制的有效性,发现内部控制缺陷,应当及时加以改进。
①
内部环境
②
风险评估
③
信息与沟通
④
内部监督
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【判断题】
控制测试是每次审计中必定执行的测试。
①
正确
②
错误
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【多选题】
会计电算化对内部控制的的影响表现为()。
①
对职责分工、权限划分的影响
②
对内部复核机制的影响
③
对数据存储形式的影响
④
对计算机系统依赖产生的影响
⑤
对应用系统的影响
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【多选题】
审计依据按内部控制制度评价的依据不同可分为?
①
内部会计控制制度
②
内部管理控制制度
③
内部奖惩控制制度
④
内部考核控制制度
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【判断题】
内部控制评价的范围如有所遗漏的,应说明原因,及其对内部控制评价报告真实完整性产生的重大影响等。( )
①
对
②
错
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随机题目
【单选题】
指令的执行是由计算机的____来执行的。
①
CPU
②
存储器
③
输入设备
④
输出设备
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【单选题】
按计算机应用的分类,办公自动化OA属于_
①
科学计算
②
数据处理
③
实时控制
④
辅助设计
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【单选题】
门禁系统的指纹识别功能所运用的计算机技术是___。
①
机器翻译
②
自然语言理解
③
过程控制
④
模式识别
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【单选题】
新硬盘在使用前,首先应经过以下几步处理:低级格式化、
①
磁盘拷贝、硬盘分区
②
硬盘分区、磁盘拷贝
③
硬盘分区、高级格式化
④
磁盘清理
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【单选题】
计算机硬件系统中最核心的部件是__
①
中央处理器
②
外存储器
③
输入输出设备
④
优盘
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【单选题】
银行使用计算机完成客户存款的通存通兑业务在计算机应用上属于____。
①
过程控制
②
文件处理
③
数据处理
④
人工智能
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【单选题】
在单核CPU的计算机系统中,同一时刻只能运行____指令。
①
一条
②
两条
③
八条
④
无限制
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【单选题】
将二进制数10000转换为十进制数,结果是_
①
16
②
17
③
15
④
19
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【单选题】
在计算机术语中,ROM是指____
①
读写存储器
②
高速缓存
③
只读存储器
④
硬盘
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【单选题】
微型计算机中的内存储器所用材料通常为__
①
光介质
②
磁介质
③
Flash
④
半导体
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