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【判断题】【消耗次数:1】
因为对内部控制的内部控制测试不是每次审计必作的,故对内部控制的研究评价不是每次审计必作的。
①
正确
②
错误
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相关题目
【单选题】
财务报表审计中,审计人员在对内部控制进行初评后,应当实施内部控制测试的情形是( )。
①
进行内部控制测试成本较高
②
内部控制设计合理且预期运行有效
③
内部控制设计存在重大缺陷
④
难以对内部控制的健全性和有效性作出评价
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【单选题】
社会审计人员在财务报表审计中对内部控制进行初评后,认为应该测试内部控制有效的情况是( )。
①
难以对内部控制的健全性做出评价
②
内部控制的设置极不健全
③
管理当局极不重视内部控制建立工作
④
内部控制预期运行有效
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【单选题】
( )设定了被审计单位的内部控制基调,影响员工对内部控制的认识和态度。
①
控制活动
②
控制监督
③
控制环境
④
控制检查
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【单选题】
( )设定了被审计单位的内部控制基调,影响员工对内部控制的认识和态度。
①
控制活动
②
控制监督
③
控制环境
④
控制检查
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【判断题】
企业内部审计部门应当对内部控制评价报告的真实性负责。
①
正确
②
错误
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【单选题】
( )是企业对内部控制建立与实施情况进行监督检查,评价内部控制的有效性,发现内部控制缺陷,应当及时加以改进。
①
内部环境
②
风险评估
③
信息与沟通
④
内部监督
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【判断题】
控制测试是每次审计中必定执行的测试。
①
正确
②
错误
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【多选题】
会计电算化对内部控制的的影响表现为()。
①
对职责分工、权限划分的影响
②
对内部复核机制的影响
③
对数据存储形式的影响
④
对计算机系统依赖产生的影响
⑤
对应用系统的影响
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【多选题】
审计依据按内部控制制度评价的依据不同可分为?
①
内部会计控制制度
②
内部管理控制制度
③
内部奖惩控制制度
④
内部考核控制制度
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【判断题】
内部控制评价的范围如有所遗漏的,应说明原因,及其对内部控制评价报告真实完整性产生的重大影响等。( )
①
对
②
错
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随机题目
【判断题】
目前我国银行的存贷款利率是由商业银行自己决定的。
①
正确
②
错误
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【判断题】
借款过程中,从债务人方面说,要承担货币贬值的通货膨胀风险;而就债权人说,则会遭遇通货紧缩的风险。
①
正确
②
错误
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【判断题】
存款准备制度,始于美国,法定存款准备率通常被认为是最猛烈的货币政策工具之一。
①
正确
②
错误
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【单选题】
买方有权在某一确定的时间或确定的时间之内,以确定的价格购买相关资产的期权是()。
①
看跌期权
②
美式期权
③
欧式期权
④
看涨期权
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【单选题】
以下基础货币的决定因素中,属于减少基础货币数量的因素是()。
①
政府存款增加
②
中央银行收购黄金、外汇
③
中央银行对商业银行的再贴现或在贷款
④
中央银行回购有价证券
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【单选题】
由企业集团内部组建,为本企业集团内部各企业筹融资的是()。
①
财务公司
②
租赁公司
③
投资银行
④
投资基金
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【单选题】
按目前中国人民银行公布的货币层次划分口径,M1包括()。
①
流通中现金
②
单位活期存款
③
储蓄存款
④
A与B之和
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【单选题】
下列不属于存款货币银行中间业务的是()。
①
吸收政府存款
②
汇兑
③
信托业务
④
银行卡业务
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【单选题】
作为币材的商品要求特征不包括()。
①
价值比较低
②
易于分割
③
易于保存
④
便于携带
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【单选题】
货币作为积累和保存价值的手段,下列说法中错误的有()。
①
是社会经济生活中的必然要求
②
可以是观念上的货币
③
构成货币需求的另一部分
④
金属货币制度下可自发调节货币供应量
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