答案查看网,轻松搜题/搜资源
登录
×
登录账号
记住密码
立即注册
忘记密码
×
注册
使用微信扫描二维码,获取账号密码后免费查看答案
前往登录
忘记密码
×
忘记密码
使用微信扫描下方二维码,即可找回您的账号密码
前往登录
立即注册
搜题/搜资源
【判断题】【消耗次数:1】
因为对内部控制的内部控制测试不是每次审计必作的,故对内部控制的研究评价不是每次审计必作的。
①
正确
②
错误
参考答案:
复制
纠错
相关题目
【单选题】
财务报表审计中,审计人员在对内部控制进行初评后,应当实施内部控制测试的情形是( )。
①
进行内部控制测试成本较高
②
内部控制设计合理且预期运行有效
③
内部控制设计存在重大缺陷
④
难以对内部控制的健全性和有效性作出评价
查看完整题目与答案
【单选题】
社会审计人员在财务报表审计中对内部控制进行初评后,认为应该测试内部控制有效的情况是( )。
①
难以对内部控制的健全性做出评价
②
内部控制的设置极不健全
③
管理当局极不重视内部控制建立工作
④
内部控制预期运行有效
查看完整题目与答案
【单选题】
( )设定了被审计单位的内部控制基调,影响员工对内部控制的认识和态度。
①
控制活动
②
控制监督
③
控制环境
④
控制检查
查看完整题目与答案
【单选题】
( )设定了被审计单位的内部控制基调,影响员工对内部控制的认识和态度。
①
控制活动
②
控制监督
③
控制环境
④
控制检查
查看完整题目与答案
【判断题】
企业内部审计部门应当对内部控制评价报告的真实性负责。
①
正确
②
错误
查看完整题目与答案
【单选题】
( )是企业对内部控制建立与实施情况进行监督检查,评价内部控制的有效性,发现内部控制缺陷,应当及时加以改进。
①
内部环境
②
风险评估
③
信息与沟通
④
内部监督
查看完整题目与答案
【判断题】
控制测试是每次审计中必定执行的测试。
①
正确
②
错误
查看完整题目与答案
【多选题】
会计电算化对内部控制的的影响表现为()。
①
对职责分工、权限划分的影响
②
对内部复核机制的影响
③
对数据存储形式的影响
④
对计算机系统依赖产生的影响
⑤
对应用系统的影响
查看完整题目与答案
【多选题】
审计依据按内部控制制度评价的依据不同可分为?
①
内部会计控制制度
②
内部管理控制制度
③
内部奖惩控制制度
④
内部考核控制制度
查看完整题目与答案
【判断题】
内部控制评价的范围如有所遗漏的,应说明原因,及其对内部控制评价报告真实完整性产生的重大影响等。( )
①
对
②
错
查看完整题目与答案
随机题目
【判断题】
测时法和工作抽样法都需要考虑宽放时间。
①
正确
②
错误
查看完整题目与答案
【判断题】
虚活动的主要作用是表明前后活动之间的关系。
①
正确
②
错误
查看完整题目与答案
【单选题】
哪一项不是组织准时生产的条件:
①
减少调整准备时间
②
准时采购
③
建立推进式系统
④
从根源上保证质量
⑤
建立“U” 型生产单元
查看完整题目与答案
【单选题】
那种行业最适合应用MRP?
①
机床厂
②
医院
③
造纸厂
④
炼油厂
查看完整题目与答案
【判断题】
提高库存系统的服务水平就降低了缺货风险。
①
正确
②
错误
查看完整题目与答案
【判断题】
JIT只是不允许出现任何延误。
①
正确
②
错误
查看完整题目与答案
【判断题】
超额完成生产任务是应该鼓励的。
①
正确
②
错误
查看完整题目与答案
【单选题】
精细生产强调
①
大量生产
②
成批生产
③
单件生产
④
多品种生产
查看完整题目与答案
【单选题】
适合接近市场办厂的
①
食品厂
②
水泥厂
③
屠宰厂
④
玻璃厂
查看完整题目与答案
【单选题】
相对于流程式生产,加工装配式生产的特点是
①
品种数较多
②
资本密集
③
有较多标准产品
④
设备柔性较低
⑤
只能停产检修
查看完整题目与答案