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【单选题】【消耗次数:1】
关于风险量、风险等级、风险损失程度和损失发生概率之间关系的说法,正确的是( )。
①
风险量越大,损失程度越大
②
损失发生的概率越大,风险量越小
③
风险等级与风险损失程度成反比关系
④
损失程度和损失发生的概率越大,风险量越大
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相关题目
【判断题】
当风险投入达到一定的程度时,增多投入,风险损失变化明显。
①
正确
②
错误
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【多选题】
按照风险的潜在损失形态可以将风险分为( )
①
A 财产风险
②
B 责任风险
③
C 信用风险
④
D 人身风险
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【多选题】
信用风险损失包括( )
①
预期损失
②
非预期损失
③
正常损失
④
异常损失
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【单选题】
造成损失小的风险,有利的风险应对措施是()。
①
风险自留
②
风险回避
③
风险预防
④
风险回避
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【判断题】
风险即或然损失()
①
正确
②
错误
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【单选题】
( )是在风险识别的基础上进行定量分析和描述,通过对这些资料和数据的处理,发现可能存在的风险因素,确认风险的性质、损失程度和发生概率,为选择处理方法和正确的安全管理决策提供依据
①
医疗安全
②
护理风险评估
③
入院评估
④
出院评估
⑤
术前风险评估
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【单选题】
风险造成的损失不包括()。
①
建筑物损坏的财产损失
②
企业社会声誉的受损
③
工伤医疗赔偿
④
人员安全培训费用
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【单选题】
1、既有损失机会又有获利可能的风险是( )A 自然风险 B 投机风险 C 纯粹风险 D 财产风险
①
A自然风险
②
B 投机风险
③
C 纯粹风险
④
D 财产风险
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【判断题】
项目投资越大,人们甘冒风险的程度就越低。( )
①
正确
②
错误
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【单选题】
市场风险是指因( )的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。
①
市场环境
②
市场供求
③
市场价格
④
市场规则
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随机题目
【单选题】
下列选项中,属于注册会计师对财务报表审计责任内容的是( )。
①
说明合理保证
②
说明构成整套财务报表的每一财务报表的名称
③
说明注册会计师按照审计准则的规定执行了审计工作
④
说明财务报告编制基础所属的国家或地区
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【单选题】
下列有关内部审计报告的表述,错误的是( )。
①
内部审计报告的附件是对审计报告正文进行补充说明的文字和数字资料
②
内部审计报告内容无须包括审计概况和审计建议
③
内部审计报告应当由主管的内部审计机构盖章
④
内部审计报告的收件人应当是与审计项目有管理和监督责任的机构或人员
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【单选题】
在数据收集方法中最基本、最直接的方法是( )。
①
观察法
②
访谈法
③
问卷调查法
④
审阅法
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【单选题】
将被审计单位的产品、服务、管理等方面与同类事项中一直领先或做得最好的同类单位或部门相对照,并借鉴其实践经验的一种数据分析方法是( )。
①
标杆法
②
成本效果法
③
目标评价法
④
价值分析法
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【单选题】
下列各项中,属于计算机审计实施阶段的工作是( )。
①
了解计算机系统在组织机构内部的分布和应用
②
根据审计目标和重要性程度确定应当详细调查的子系统
③
对被审计单位的电子数据进行清理、转换和验证
④
基于所创建的审计中间表分析发现问题线索并进行核查取证
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【单选题】
属于计算机审计中测试信息系统的方法是( )。
①
嵌入审计模块法
②
外部调查法
③
统计抽样法
④
比率分析法
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【单选题】
审计人员因做出错误审计结论和表达错误审计意见,从而导致审计组织和审计人员承担法律责任和相应经济损失的可能性被称为( )。
①
固有风险
②
控制风险
③
抽样风险
④
审计风险
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【单选题】
下列审计风险控制方法中,不属于自我保护法的是( )。
①
遵守审计准则
②
取得管理当局说明书
③
建立风险基金制度
④
提高审计人员的业务水平
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【单选题】
下列各项测试程序中,不属于销售与收款循环内部控制测评的是( )。
①
验证坏账冲销是否经过收款业务、记账业务以外的人员批准
②
了解应收款项账簿记录人员与出纳员的职责分工
③
审核坏账损失的账簿记录及相应的手续
④
分析、计算折让、折扣比例的合理性
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【单选题】
下列各项措施中,审计人员认为能够有效防止向不符合信用标准的客户进行赊销的是( )。
①
批准赊销信用与发货开票相互独立
②
收取支票与收取现金由不同人员负责
③
记录销售收入和应收账款与收取货款相互独立
④
出纳员收到支票后登记银行存款日记账
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