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【单选题】【消耗次数:1】
新冠疫情期间关于口罩的使用,以下说法不正确的是( )
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相关题目
【单选题】
关于口罩的使用事项,以下说法不正确的是?
①
建议每2-4小时更换一次
②
一旦污染,应第一时间更换
③
佩戴时,避免手接触口罩内面
④
口罩越厚,防病毒效果越好
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【单选题】
新冠疫情期间,关于发热门诊的环境管理,以下说法正确的是( )
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【单选题】
新冠疫情期间关于饮食方面的注意事项,以下说法错误的是( )
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【单选题】
关于对废弃口罩的处理方式,以下说法不正确的是?
①
随时用完随时丢弃
②
有发热症状的需消毒后密封后丢弃
③
处理完口罩后要及时洗手
④
废弃的口罩都应丢弃到有害垃圾桶内
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【单选题】
关于关于新冠疫情期间咳嗽和打喷嚏时的注意事项,以下说法错误的是( )
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【单选题】
新冠肺炎疫情期间,以下属于护士长的职责的是( )
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【单选题】
以下关于电子邮箱使用的说法中,不正确的是( )。
①
进行收发电子邮件之前必须先申请一个电子邮箱地址
②
使用电子邮箱可以发送附加文件、图片等
③
子邮箱地址的结构如zhw.163.com
④
可以通过网站和Outlook等软件来收发电子邮件
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【单选题】
关于测度,以下说法不正确的是()
①
两个可测集的交还是可测集
②
两个可测集的并还是可测集
③
可测集的补集还是可测集
④
可测集一定是伯雷尔集
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【多选题】
关于支付工具,以下说法不正确的是
①
汇票是国际贸易结算中较常使用的一种支付工具
②
汇票是支付命令,而本票、支票是支付承诺
③
汇票有两个基本当事人
④
本票是国际贸易结算中经常使用的一种支付工具
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【单选题】
根据国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制《关于印发秋冬季新冠肺炎疫情医疗救治工作方案的通知》新冠核酸检测结果报告时限不正确的是()
①
对于发热门诊、急诊患者,实验室在接收到标本后6小时内报告核酸检测结果
②
对于普通门诊、住院患者,实验室接收到标本后,在12小时内报告核酸检测结果
③
对于体检筛查人员,在6小时内报告核酸检测结果
④
对于体检筛查人员,在24小时内报告核酸检测结果
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随机题目
【多选题】
下列关于所得税费用的说法正确的是( )。
①
因可供出售金融资产价值下降确认的递延所得税资产会减少所得税费用
②
因应收账款计提坏账准备确认的递延所得税资产会减少当期所得税费用
③
坏账准备的变化不会影响当期所得税费用
④
存货跌价准备转回会影响递延所得税
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【多选题】
下列有关所得税列报的说法,正确的有( )。
①
企业应在附注中披露与所得税有关的信息
②
递延所得税负债一般应作为非流动负债在资产负债表中列示
③
递延所得税资产一般应作为非流动资产在资产负债表中列示
④
一般情况下,在合并财务报表中,纳入合并范围的企业,一方的当期所得税资产或递延所得税资产与另一方的当期所得税负债或递延所得税负债可以抵消后的净额列示
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【多选题】
下列有关所得税列报的说法,正确的有( )。
①
一般情况下,在个别财务报表中,当期所得税资产与递延所得税资产可以按照抵消后的净额列示
②
一般情况下,在个别财务报表中,当期所得税负债与递延所得税负债可以按照抵消后的净额列示
③
会计准则规定的某些情况下,在个别财务报表中,当期所得税资产与当期所得税负债可以按照抵消后的净额列示
④
会计准则规定的某些情况下,在个别财务报表中,递延所得税资产与递延所得税负债可以按照抵消后的净额列示
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【多选题】
下列有关所得税列报的说法,正确的有( )。<br />
①
应在利润表中单独列示的所得税费用是企业的当期所得税费用<br />
②
在资产负债表中列示的递延所得税资产反映的是当期此项目的余额<br />
③
递延所得税费用的当期发生额应在利润表中的所得税费用中反映<br />
④
会计准则规定的某些情况下,在个别财务报表中,当期所得税资产与负债及递延所得税资产与递延所得税负债可以按照抵消后的净额列示
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【多选题】
有关所得税的列报,表述不正确的有( )。
①
递延所得税资产应当作为非流动资产在资产负债表中列示
②
递延所得税资产应当作为流动资产在资产负债表中列示
③
递延所得税负债应当作为非流动负债在资产负债表中列示
④
递延所得税负债应当作为流动负债在资产负债表中列示
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【多选题】
下列交易或事项中,产生应纳税暂时性差异但不需要确认递延所得税负债的有( )。
①
非同一控制下免税合并中产生的商誉的初始确认
②
合并报表中确认的商誉减值准备
③
采用权益法核算的长期股权投资,因被投资单位实现的净利润而确认的长期股权投资账面价值的增加
④
非同一控制下的应税合并中产生的商誉的初始确认
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【多选题】
下列各项中,产生暂时性差异但是不需要确认递延所得税的有( )。
①
由于债务担保确认的预计负债
②
采用权益法核算的拟长期持有的长期股权投资按照享有的被投资单位实现的公允净利润的份额所确认的投资收益
③
非同一控制下免税合并确认的商誉
④
内部研究开发形成无形资产的加计摊销额
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【多选题】
企业因下列事项所确认的递延所得税,应计入利润表所得税费用的有( )。
①
期末按公允价值调增可供出售金融资产的金额,产生的应纳税暂时性差异
②
期末按公允价值调减交易性金融资产的金额,产生的可抵扣暂时性差异
③
期末按公允价值调增交易性金融资产的金额,产生的应纳税暂时性差异
④
期末按公允价值调增投资性房地产的金额,产生的应纳税暂时性差异
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【判断题】
所得税会计是研究处理会计收益和应税收益差异的会计理论和方法。( )
①
对
②
错
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【判断题】
计算所得税时,对应纳税所得额调整时只包括非暂时性差异,不包括暂时性差异。( )
①
对
②
错
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