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【多选题】
在应收款系统,关于“收款单”,以下说法正确是( )。

销售系统传入单据不允许删除
单据名称和类型不能修改
已审核单据不能修改
已审核单据不能删除
【单选题】
下列关于计算机审计表述正确( )。

计算机审计审计技术方法与传统审计完全一致
计算机审计审计对象既包括电子数据,又包括信息系统
计算机审计基本过程和内容与传统审计是完全一致
计算机审计不需要进行内部控制测试
【单选题】
管理建议书是提供给审计单位( )。

内部控制报告
会计咨询报告
审计报告
财务状况说明书
【多选题】
下列关于审计收费说法正确(  )。

对于审计业务不按服务成果大小决定收费标准
收费标准可以由法院或政府有关部门规定
收费标准与服务性质、工时多少、人员级别有关
若因审计范围受限而无法实施必要程序,应相应降低收费
【多选题】
下列关于我国内部审计表述正确( )。

法律、行政法规没有明确规定设立内部审计机构单位,可根据需要设立内部审计机构
内部审计机构应当在本单位主要负责人或者权利机构领导下开展工作
内部审计机构具有对本单位主要负责人进行经济责任审计职责
内部审计机构应当有权检查有关信息系统及其电子数据
【判断题】
无论是国家审计、内部审计、民间审计,在审计开始前,审计机构都要与审计单位签订审计业务约定书。( )

正确
错误
【单选题】
注册会计师接受委托,应与审计单位签订( )

审计准则
审计业务约定书
审计通知
审计报告
【多选题】
如果审计单位拒绝审计人员对存货进行监督性盘点,则审计人员应发表(  )审计报告。

拒绝表示意见
保留意见
无保留意见
否定意见
不发表意见
【单选题】
为了核实审计单位库存现金是否真实存在,审计人员应采取审计程序是( )。

审阅现金日记账摘要栏
对库存现金进行监盘
核对现金日记账与总账余额一致性
抽查大额现金收付原始凭证
【判断题】
审计人员在提供专业服务时,可以代行审计单位管理决策职能。( )

正确
错误