【判断题】
审计人员可以与被审计单位有关人员就审计计划进行讨论与协调,共同编制审计计划。
【单选题】
审计人员检查被审计单位投资方有无以被审计单位为担保人向银行借款,并以该借款向被审计单位投资,是为了查明( )。
【判断题】
审计人员进驻被审计单位后可立即进行符合性测试。( )
【判断题】
现行审计准则要求,注册会计师对审计过程中注意到的内部控制重大缺陷,应当告知被审计单位管理当局,必要时,可出具审计报告
【单选题】
为了核实被审计单位库存现金是否真实存在,审计人员应采取的审计程序是( )。
【单选题】
下列选项中属于内部控制基本要求是( )。
【判断题】
环境证据可以帮助审计人员了解被审计单位和审计事项所处的环境,为审计人员分析判断审计事项提供有用的线索。
【单选题】
审计人员进行函证的被审计单位的开户银行应该是( )。
【单选题】
下列不属于收集审计证据的基本要求是( )。
【判断题】
审计人员向被审计单位员工询问后形成的记录属于书面证据。( )