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【判断题】
审计人员可以与审计单位有关人员审计计划进行讨论与协调,共同编制审计计划。

正确
错误
【单选题】
审计人员检查审计单位投资方有无以审计单位为担保人向银行借款,并以该借款向审计单位投资,是为了查明( )。

投入货币资金是否为投资方所有
实收资本账户记录是否完整
投入资本是否按时足额到位
货币资金投资是否及时入账
【判断题】
审计人员进驻审计单位后可立即进行符合性测试。( )

正确
错误
【判断题】
现行审计准则要求,注册会计师对审计过程中注意到内部控制重大缺陷,应当告知审计单位管理当局,必要时,可出具审计报告

正确
错误
【单选题】
为了核实审计单位库存现金是否真实存在,审计人员应采取审计程序( )。

审阅现金日记账摘要栏
对库存现金进行监盘
核对现金日记账与总账余额一致性
抽查大额现金收付原始凭证
【单选题】
下列选项中属于内部控制基本要求是(  )。

决策、执行、监督分离,重大活动集体决策
不相容岗位分离控制
授权和审批控制
业务流程控制
【判断题】
环境证据可以帮助审计人员了解审计单位审计事项所处环境,为审计人员分析判断审计事项提供有用线索。

正确
错误
【单选题】
审计人员进行函证审计单位开户银行应该是( )。

存款户已经结清银行
本年存过款所有银行
存款户尚未结清银行
有其他货币资金存款银行
【单选题】
下列不属于收集审计证据基本要求是( )。

充分性
成本效益性
独立性
重要性
【判断题】
审计人员审计单位员工询问后形成记录属于书面证据。( )

正确
错误