【单选题】
下列有关内部审计报告的表述,错误的是( )。
①
内部审计报告的附件是对审计报告正文进行补充说明的文字和数字资料
④
内部审计报告的收件人应当是与审计项目有管理和监督责任的机构或人员
【单选题】
某位注册会计师自编写审计报告时,在意见段中使用了“由于上述重要会计事项不能确定”的术语,这种审计报告是?
【单选题】
某注册会计师在编写审计报告时,在意见段中使用了“由于上述重要会计事项不能确定”的术语,这种审计报告是
【判断题】
审计报告用于公证,不是表达审计意见的方式。
【判断题】
审计报告,就是查帐验证报告,是审计工作的最终成果。
【多选题】
签发审计报告前复核审计工作底稿,主要复核
【多选题】
在说明段充分叙述对财务报表所持意见的理由的审计报告类型有