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【单选题】
内部
审计
作为企业
内部
活动
的
监督者做到( )。
①
分析欺诈是如何发生
的
②
改正
内部
控制中导致欺诈
的
缺陷
③
杜绝未来欺诈
的
发生
④
保护资产
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【判断题】
内部
控制
的
开展在于
审计
全责。( )
①
对
②
错
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【判断题】
无论是国家
审计
、
内部
审计
、民间
审计
,在
审计
开始前,
审计
机构都要与被
审计
单位签订
审计
业务约定书。( )
①
正确
②
错误
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【多选题】
审计报告
是完成对委托人
财务
报表
审计
后编制
的
,一般可以划分为
①
标准
审计报告
②
非标准
审计报告
③
肯定
审计报告
④
否定
审计报告
⑤
中立
审计报告
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【判断题】
因为对
内部
控制
的
内部
控制测试不是每次
审计
必作
的
,故对
内部
控制
的
研究评价不是每次
审计
必作
的
。
①
正确
②
错误
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【单选题】
内部
审计
机构应当接受( )
的
业务指导和监督。
①
国家
②
社会
③
国家
审计
机关
④
社会
审计
组织
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【单选题】
注册会计师在
审计
中发现被
审计
单位
的
内部
控制存在问题,应当
①
随时向被
审计
单位有关部门或人员提出,并交换意见
②
在
审计
业务完成后,以管理建议书
的
形式反映
③
因为
内部
控制不是
审计
的
重要内容,不对此
进行
说明
④
根据性质确定采取
的
方式,只有非常严重
的
内部
控制问题,才向被
审计
单位提出
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【多选题】
没有法律效力
的
审计报告
有( )。
①
国家
审计报告
②
民间
审计报告
③
内部
审计报告
④
部门
审计报告
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【单选题】
审计报告
收件人是( )。
①
审计
业务
的
委托者
②
审计报告
的
使用者
③
被
审计
单位
④
证券监管部门
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【判断题】
现行
审计
准则要求,注册会计师对
审计
过程中注意到
的
内部
控制重大缺陷,应当告知被
审计
单位管理当局,必要时,可出具
审计报告
①
正确
②
错误
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