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【判断题】
审计工作
底稿
的
资料大多来自被
审计
单位,因此
审计工作
底稿是
注册会计师
和被
审计
单位共同享有的。
①
正确
②
错误
查看答案解析
【判断题】
审计报告
的
签署日期应为完稿日期或
财务报表
截止日。
①
正确
②
错误
查看答案解析
【判断题】
当
注册会计师
因
审计
范围受到限制而出具保留意见
的
审计报告
时,意见段
的
措辞应当表明保留意见是针对
审计
范围
对
财务报表
可能产生
的
影响而不是针对
审计
范围限制本身。
①
正确
②
错误
查看答案解析
【单选题】
下列有关
财务报表
审计
的
说法中,错误
的
是( )。
①
审计
的
目的是增强
财务报表
预期使用者
对
财务报表
的
信赖程度
②
审计
可以有效满足
财务报表
预期使用者
的
需求
③
审计
涉及为
财务报表
预期使用者如何利用相关信息提供建议
④
财务报表
审计
的
基础是
注册会计师
的
独立性和专业性
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【单选题】
下列有关
财务报表
审计
的
说法中,错误
的
是
①
审计
的
目的是增强
财务报表
预期使用者
对
财务报表
的
信赖程度
②
审计
可以有效满足
财务报表
预期使用者
的
需求
③
审计
涉及为
财务报表
预期使用者如何利用相关信息提供建议
④
财务报表
审计
的
基础是
注册会计师
的
独立性和专业性
查看答案解析
【单选题】
注册会计师
的
审计报告
的
主要作用是( )。
①
检查
②
评价
③
鉴证
④
监督
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【单选题】
注册会计师
的
审计报告
的
主要作用是( )。
①
检查
②
评价
③
鉴证
④
监督
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【单选题】
我国
注册会计师
审计
准则
,是规定
注册会计师
执行?
①
咨询业务
②
会计
业务
③
审计
业务
④
管理业务
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【单选题】
下列有关
财务报表
审计
目标的说法中错误
的
是
①
注册会计师
作为独立第三方,运用专业知识、技能和经验
对
财务报表
进行
审计
并发表
审计
意见,旨在增强预期使用者
对
财务报表
的
信赖程度
②
注册会计师
的
工作
对
财务报表
审计
目标发挥着导向作用
③
财务报表
审计
目标界定了
注册会计师
的
责任范围,直接影响
注册会计师
计划和实施
审计
程序
的
性质、时间和范围
④
财务报表
审计
目标
对
注册会计师
的
审计工作
发挥着导向作用
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【多选题】
在说明段充分叙述
对
财务报表
所持意见
的
理由
的
审计报告
类型有
①
无保留意见
②
保留意见
③
否定意见
④
无法
表示
意见
⑤
肯定意见
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