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【单选题】
解决
内部
审计工作出现问题
的
措施
( )。
①
制度不完善,
审计
意见和建议难以执行
②
建立健全独立
的
内审机构
③
对实施
内部
审计
的
认识存有偏差
④
内审人员素质不能适应内审
的
要求
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【单选题】
收集( )是
审计工作
的
核心。
①
审计
证据
②
审计工作
底稿
③
审计
计划
④
审计
依据
查看答案解析
【单选题】
收集( )是
审计工作
的
核心。
①
审计
证据
②
审计工作
底稿
③
审计
计划
④
审计
依据
查看答案解析
【多选题】
审计工作
底稿
的
作用有?
①
有利于组织协调
审计工作
②
有利于控制
审计工作
质量
③
有利于考核
审计工作
人员
的
工作
业绩
④
便于编辑、佐证和解释
审计
报告
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【多选题】
审计工作
底稿
的
作用有?
①
联结整个
审计工作
的
纽带
②
审计
人员形成
审计
结论、发表
审计
意见
的
直接依据
③
明确
审计
人员责任、评价或考核
审计
人员专业能力与
工作
业绩
的
依据
④
为
审计
质量控制与质量检查提供了可能
⑤
审计工作
底稿对未来
的
审计
业务具有参考备查价值
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【单选题】
按照《
审计
署关于
内部
审计工作
的
规定》,下列各项中属于
内部
审计
权限
的
是:( )。
①
对可能隐匿
的
会计凭证可不经任何人批准予以封存
②
对违法违规行为
的
直接责任人进行处罚
③
对与
审计
事项有关
的
问题
向相关人员进行调查,并取得证明材料
④
对本单位最高领导人员及所属单位领导人员进行经济责任
审计
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【多选题】
签发
审计
报告前复核
审计工作
底稿,主要复核
①
所采用
的
审计
程序是否恰当
②
所编制
审计工作
底稿
的
充分性
③
审计
过程中是否存在重大遗漏
④
审计工作
是否符合会计师事务所
的
质量要求
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【单选题】
下列有关
审计工作
底稿
的
表述,错误
的
是()。
①
审计工作
底稿是控制
审计工作
质量
的
手段
②
审计工作
底稿可以作为追究
审计
人员责任
的
依据
③
审计工作
底稿应当真实完整地反映
审计
全过程
④
审计工作
底稿是注册会计师
审计
收费
的
基础
查看答案解析
【单选题】
下列有关
审计工作
底稿
的
表述,错误
的
是( )。
①
审计工作
底稿是控制
审计工作
质量
的
手段
②
审计工作
底稿可以作为追究
审计
人员责任
的
依据
③
审计工作
底稿应当真实完整地反映
审计
全过程
④
审计工作
底稿是注册会计师
审计
收费
的
基础
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【多选题】
审计工作
底稿
的
保存年限是( )。
①
自
审计
报告日起至少保存10年
②
自
审计
业务终止日其至少保存10年
③
自
审计
报告日起至少保存20年
④
自
审计
业务终止日其至少保存20年
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