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【单选题】
控制测试对象是审计单位( )。

内部控制
财务报表
账簿与凭证记录
经济业务
【单选题】
能够对内部审计机构工作提出要求是( )

同级国家审计机关
单位总经理
单位监事会
单位主要负责人或者权力机构
【单选题】
内部控制源于( )。

会计
审计
统计
控制
【判断题】
小企业是不允许委托会计师事务所对内部控制有效性进行审计。(  )

【判断题】
企业应当根据年度内部控制评价结果,结合内部控制评价工作底稿内部控制缺陷汇总表等资料,按照规定程序要求,及时编制内部控制评价报告。(  )

【判断题】
企业内部控制评价部门应当编制内部控制缺陷认定汇总表,结合日常监督专项监督发现内部控制缺陷及其持续改进情况,对内部控制缺陷及其成因、表现形式影响程度进行综合分析全面复核,提出认定意见,并以适当形式向董事会、监事会或者经理层报告。(  )

【单选题】
自(  )以来,《企业内部控制基本规范》、企业内部控制配套指引、《行政事业单位内部控制规范(试行)》、《行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)》等内部控制制度规范不断出台,大中型企业及行政事业单位内部控制工作都有可遵循红宝书,内控不断深化,效益逐步显现。

2007年
2008年
2009年
2012年
【判断题】
有效内部控制离不开健全内部控制制度。( )

正确
错误
【判断题】
内部审计制度也成为评价内部控制系统有效性依据。

正确
错误
【多选题】
内部控制有效性,是指企业建立与实施内部控制对实现控制目标提供合理保证程度,包括(  )。

内部控制设计有效性
内部控制运行有效性
内部控制管理有效性
内部控制计划有效性