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【判断题】【消耗次数:1】
注册会计师如拟信赖内部控制,应当实施控制测试,以将控制风险降低至可接受的水平。( )
①
正确
②
错误
参考答案:
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相关题目
【判断题】
注册会计师如拟信赖内部控制,应当实施内部控制测试,以将控制风险降低至可接受水平。
①
正确
②
错误
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【判断题】
审计人员如拟信赖内部控制,应实施分析程序,以将检查风险控制在可接受的低水平。
①
正确
②
错误
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【单选题】
在了解和识别内部控制时,注册会计师应当将重点放在( )。
①
能够发现并纠正错误的关键控制上
②
熟悉内部控制流程上
③
了解内部控制缺陷上
④
发现舞弊上
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【判断题】
如果注册会计师不打算信赖控制,那么其可不执行穿行测试。( )
①
对
②
错
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【判断题】
注册会计师需要设计控制测试,以获取控制在整个拟信赖的期间有效运行的充分、适当的审计证据。( )
①
对
②
错
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【判断题】
注册会计师可以考虑针对同一交易同时实施控制测试和细节测试。( )
①
对
②
错
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【多选题】
注册会计师在进行审计时,会影响控制测试范围的因素有( )。
①
被审计高校执行控制的频率
②
注册会计师执行控制测试的时间
③
控制的预期偏差
④
拟获取的有关认定层次控制运行有效性的审计证据的相关性和可靠性
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【单选题】
注册会计师在审计中发现被审计单位的内部控制存在问题,应当
①
随时向被审计单位有关部门或人员提出,并交换意见
②
在审计业务完成后,以管理建议书的形式反映
③
因为内部控制不是审计的重要内容,不对此进行说明
④
根据性质确定采取的方式,只有非常严重的内部控制问题,才向被审计单位提出
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【判断题】
注册会计师为了解被审计单位及其环境而实施的程序称为“控制测试”。
①
正确
②
错误
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【判断题】
在确定实质性程序的范围时,注册会计师应当考虑评估的认定层次重大错报风险和实施控制测试的结果。注册会计师评估的认定层次的重大错报风险越低,需要实施实质性程序的范围越广。如果对控制测试结果不满意,注册会计师应当考虑缩小实质性程序的范围。
①
正确
②
错误
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随机题目
【单选题】
下列关于大数据特征描述不正确的是( )。
①
数据时效性强
②
数据格式化强
③
数据量大
④
数据类型多
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【单选题】
系统软件包括( )。
①
媒体播放软件
②
图像管理系统
③
文字处理软件
④
操作系统
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【单选题】
在信道中数据的传输方式有( )通信和并行通信两种。
①
即时
②
串行
③
点到点
④
实时
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【单选题】
关于程序设计语言,下列说法不正确的是( )。
①
语言越高级越接近人类自然语言
②
语言越高级越难
③
语言越低级越难
④
语言越低级越接近机器语言
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【单选题】
for语句属于程序基本控制结构中的( )。
①
循环语句
②
选择语句
③
顺序语句
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【判断题】
高级编程语言是平台独立,与底层机器具体实现无关的编程语言。( )
①
正确
②
错误
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【单选题】
高级语言的特点包括( )。
①
依赖于具体的计算机指令系统
②
计算机可以直接运行
③
接近于自然语言
④
需要人工分配内存
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【单选题】
数字内容处理技术不包括( )。
①
分布式技术
②
虚拟现实技术
③
大数据技术
④
数字媒体隐藏技术
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【单选题】
计算机音乐属于交叉学科,不涉及的专业有( )。
①
计算机应用
②
音乐理论
③
音响学
④
色彩学
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【单选题】
许多厂家提供了专门的杀毒软件,下列( )不属于这类产品。
①
金山毒霸
②
诺顿防毒
③
PCTools
④
瑞星杀毒
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